Xin hỏi tại mẫu 01-1/GTGT phần mềm HTKK 3.0 theo thông tư 28/2011/TT-BTC tại dòng 5.Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT được hiểu như thế nào? Xin cảm ơn.
Phần mềm HTKK 3.2.5 hiện tại chưa đổi biểu mẫu theo Thông tư 119 vậy khi kê khai thuế tháng 8 doanh nghiệp thực hiện theo hệ thống mẫu biểu nào cho phù hợp?
Công ty chúng tôi có đầu tư xây dựng 01 nhà máy. Tôi xin hỏi: việc kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án xây dựng nhà máy có phải làm thủ tục trước khi kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án với cơ quan thuế không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?
Trong tháng có phát sinh Doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế theo quy định. Sau khi đã kê khai doanh nghiệp mới kiểm tra và phát hiện có một số hóa đơn đầu vào đã kê khai bị sai mẫu số hóa đơn, số hóa đơn thì có phải kê khai nộp bổ sung không? Nếu kê khai bổ sung thì có phải nộp điều chỉnh không? Nếu điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào? Hay chỉ kê khai sửa lại trên bảng kê và nộp bổ sung bình thường?
Đơn vị (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) bán trấu (là sản phẩm trồng trọt) cho đơn vị sản xuất thép thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì đơn vị phải kê khai tính thuế GTGT hay không?
Thủ tục doanh nghiệp kê khai thuế vãng lai đối với trường hợp công trình lặp đặt trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên nơi doanh nghiệp đang có trụ sở chính, đã được kho bạc tỉnh Thái Nguyên khấu trừ 2%? Căn cứ kê khai theo văn bản nào?
Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp đào tạo lái xe có thu các loại phí đào tạo, phí sát hạch và lãi tiền gửi ngân hàng... đơn vị tôi có được tự lựa chọn hình thức đóng thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu hay không? nếu như tôi hạch toán được chi phí mà vẫn muốn được thực hiện theo hình thức này có được không? hay là khi đã xác định được chi phí thì bắt buộc phải thực hiện thuế TNDN theo hình thức tổng thu - tổng chi x thuế suất. Xin Bộ tài chính trả lời vì tôi đang vướng mắc trong việc thực hiện thuế TNDN theo quy định của Bộ Tài chính tại TT 78/2014 vì đơn vị tôi vẫn muốn thực hiện thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu.
Xin cho tôi hỏi, cty tôi mới thành lập vào ngày 23/6/2015. Hiện nay tôi mới nộp xong thuế môn bài. Bây giờ tôi muốn biết trình tự làm việc với cơ quan thuế như thế nào để hoàn tất hồ sơ khai thuế ban đầu của công ty tôi.Vì tôi có tới chi cục thuế nhiều lần và đều được giải đáp khác nhau. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Khi gửi tờ khai thuế GTGT trang web Tổng cục Thuế cảnh báo lỗi :
Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘’ is not a valid value for interger
Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’.
Nguyên nhân cuả những lỗi này là sao?
Công ty chúng tôi mua hàng hoá và bên cty bán xuất hoá đơn ngày 22/01/2015 là 543.000.000đ, VAT: 54.300.000đ, đã khai thuế vào tháng 1/2015. Nhưng đến tháng 3, cty chúng tôi nhận được hoá đơn điều chỉnh số lượng hàng hoá, thành tiền và tiền thuế của hđ ngày 22/01/2015 là: 147.103.636đ, VAT: 14.710.364. Vì số lượng hàng hoá thực tế phát sinh chỉ: 395.896.364đ và VAT: 39.589.636đ. Vậy tôi phải khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai như thế nào cho đúng. Kính mong được sự giúp đỡ của quý cục thuế. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Cty chính ở đồng nai, chi nhánh ở bình phước là chi nhánh phụ thuộc công ty chính khai thuế thu nhập doanh nghiệp ở dồng nai và phân bổ cho chi nhánh nộp ở bình phước hàng quý cty chính gửi tời khai và phụ lục kèm theo cho chi nhánh nộp tờ khai lên co quan thuế, theo luật mới chi nộp quyết toán thuế TNDN không phải nộp tơ khai quý. nhung bay giờ khai thue qua mang vậy cty chính em co gui to khai truc tiep cho thue noi chi nhanh lam duoc khong.neu chi nhánh gui thi lam cach nao vi to khai mang ma so thue cty chinh.
Tháng 6 năm 2014, công ty tôi nhận được thông báo ( gọi điện thoại) ngưng sử dụng hóa đơn GTGT, vì còn nợ tiền thuế nhưng không có văn bản hay quyết định gửi đến. Tháng 8/2014, tôi có xuất hóa đơn bán ra và kê khai thuế quý 3, nhưng khi nộp thì cán bộ thuế không nhận,tôi có hỏi vì sao thì được giải thích là công ty nằm trong sách sách nợ thuế, không giải quyết.Nữa tháng sau, được biết là hồ sơ thuế vẫn được nhận nên tôi đi nộp và bị phạt nộp chậm. Vậy xin cho tôi hỏi như vậy có đúng không? Tôi xin chân thành cảm ơn
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra thấy nên bên tôi kê khai số đúng. Giờ bên mua nhận hóa đơn mới phát hiện ra sai. Vậy tôi phải xử lý như thế nào và có bị phạt không? Rất mong được cục thuế huớng dẫn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Cty tôi năm 2013 có phát sinh doanh thu tương đương 40tỷ đồng. theo thông tư 151/2014 thì bắt đầu quý IV năm 2014 cty tôi khai thuế gtgt theo quý. Vậy cty tôi có cần gửi thông báo chuyển kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang Quý không ? (cty tôi đang thực hiện khai thuế gtgt theo tháng và muốn thực hiện khai thuế quý theo tt151/2014)