Công ty thành lập năm 2013, thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, năm 2015 Cục Thuế tỉnh Sơn La có công văn yêu cầu chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Xin hỏi doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN không?
Công ty thành lập năm 2013, thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, năm 2015 Cục Thuế tỉnh Sơn La có công văn yêu cầu chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Xin hỏi doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN không?
Mình muốn nhờ Thuvienphapluat tư vấn giúp về các khoản thuế phải nộp (thuế GTGT) đối với hoạt động Khoa học công nghệ, cụ thể như sau: Công ty mình có thực hiện các Dự án Khoa học Công nghệ và Hợp đồng liên kết thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp trực tiếp. Vậy, Công ty có phải nộp thuế đối với khoản ngân
Tôi có một vấn đề liên quan đến thuế, nhờ ban tư vấn hướng dẫn giúp : - Tài sản cố định nhập khẩu được miễn thuế, sử dụng lâu năm hết khấu hao, hư hỏng,... muốn bán thanh lý dạng phế liệu thì có bị truy thu thuế nhập khẩu không thầy ? - Có quy định nào về thời gian hết truy thu thuế đối với một TSCĐ nhập khẩu miễn thuế không ? Hay bị truy thu
Bên em là công ty liên doanh sản xuất cascbuasilic, mặt hàng chủ yếu để xuất khẩu nên phát sinh doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ. Từ tháng 1 đến nay thì công ty ghi nhận doanh thu xuất khẩu và kê khai thuế theo tỷ giá liên ngân hàng nhà nước. Và tháng 1.2017 công ty có xuất hóa đơn xuất khẩu theo tỷ giá này. Nhưng theo Thông tư số 200/2014/TT
Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hóa hỏi: Doanh nghiệp mua hàng nông sản trực tiếp của nông dân không có hóa đơn nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nhưng đầu ra vẫn phải chịu thuế 5%. Như vậy doanh nghiệp phải thực hiện 2 Luật thuế: Luật Thuế GTGT và Luật Thuế Doanh thu?
Công ty mình nộp thông báo phát hành hóa đơn bị sai chỉ tiêu ký hiệu hóa đơn từ tháng 6/2015 là DB/14P thành DP/14P. Bây giờ cán bộ thuế phát hiện báo lại cho công ty. Vậy công ty mình có nộp lại hay điều chỉnh được không, có bị phạt không và mức phạt như thế nào? Hướng giải quyết như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật
Công ty tôi bị vướng vào việc chưa nộp mẫu 3.14 thì đã đặt in và sử dụng hóa đơn rồi. Đến nay đã 5 tháng (sau kỳ báo cáo sử dụng hóa đơn đầu tiên), cán bộ quản lý Thuế điện thoại đến báo "Yêu cầu thu hồi và hủy toàn bộ", đồng thời cán bộ quản lý thuế nói báo cho toàn Chi cục bằng văn bản điện tử là công ty có dấu hiệu mua bán hóa đơn. Nếu không
Công ty cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt Nam (Hà Nội) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo dưỡng các thiết bị điện, trạm biến áp công nghiệp cho Công ty Nomura Hải Phòng với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Vậy, hoạt động kinh doanh này của Công ty có phải thực hiện kê khai thuế vãng lai tại TP. Hải Phòng không?
Cty mình có trụ sở TP.HCM nhưng hoạt động ở Bình Thuận nên phải đóng thuế vãng lãi khi xây dựng công trình nên có một công trình bên mình xây dựng thuộc vốn vay ưu đãi giáo dục của NH phát triển Châu Á ( ADB ) ,vốn này thuộc diện chịu thuế GTGT nên phần GTGT do Ngân sách nhà nước thanh toán,còn vốn vay do ADB thanh toán thông qua ban QLDA của
Xin hướng dẫn cụ thể phần: bãi bỏ bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong hồ sơ khai thuế GTGT?
Công ty được bên bán xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa, dịch vụ mua vào có thuế suất ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định. Trong trường hợp này, công ty có được phép khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà không bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán hay không?