Gia đình tôi là hộ kinh doanh cá thể hàng năm vẫn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Được biết từ 1/1/2009 trở đi, hộ kinh doanh cá thể sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nữa mà chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân có đúng không? Việc tính thuế thu nhập cá nhân được được quy định như thế nào?
Trong năm 2011, Công ty có chi trả tiền công tác phí cho cán bộ, nhân viên đi công tác thì có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không ?
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có 100% vốn nước ngoài, có thuộc đối tượng được giảm 30% thuế TNDN theo Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011; Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hay không? Nếu được giảm thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ như thế nào?
Công ty có đầu tư xây dựng một sân tenis phục vụ cho CB CNV, chi phí khấu hao có được tính trừ khi xác định thu nhận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?
Tôi có nhờ các anh chị tư vấn vướng mắc về thuế suất thuế TNDN, công ty tôi có trụ sở hoạt động tại phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước thuộc cục thuế quản lý. Như câu hỏi ở trên công ty tôi là công ty sản xuất,chế biến, kinh doanh hạt điều chứ không phải công ty bán thức ăn nuôi ong như cục thuế đã trả lời. Mong các anh, chị hướng dẫn cụ thể theo từng trường hợp theo nội dung câu hỏi. Chân thành cảm ơn các anh chị!
Công ty của tôi kinh doanh khai thác cát có các khoản phải nộp như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Cụ thể: Năm 2014 công ty nợ thuế tài nguyên phải nộp là: 150.000.000 đồng; Nợ phí bảo vệ môi trường phải nộp là: 110.000.000 đồng. Năm 2015 Công ty mới nộp dứt điểm các khoản nợ trên vào ngân sách nhà nước. Về chứng từ để hạch toán vào sổ sách năm 2014 là bảng kê xác định số thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường phải nộp. Xin hỏi: số thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường phải nộp năm 2014 có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty năm 2014 không?
Cho tôi hỏi về vấn đề chi phí hợp lệ được trừ.Năm 2012 Công Ty tôi có mua hàng 150.000.000 là hóa đơn bán hàng (hóa đơn chịu thuế trực tiếp), tại thời điểm đó đã thanh toán 100.000.000,vì lý do chất lượng hàng và thỏa thuận nên tới tháng 04/2015 công ty tôi mới thanh toán số tiền 50.000.000 còn lại bằng tiền mặt,không thực hiện chuyển khoản, theo quy định mới về hình thức thanh toán không biết khoản chi phí 50.000.000 của công ty chúng tôi có được tính làm chi phí hợp lý hay không?Kính mong cục thuế giải đáp thắc mắc giúp Công ty chúng tôi.Xin cảm ơn
Kính gửi:Anh (chị) cục thuế tỉnh Bình Phước Nhờ tư vấn trường hợp sau: Năm 2012 công ty có phát sinh 01 hóa đơn bán hàng thông thường với giá trị là:150.000.000đồng. Trong năm 2012 đã thanh toán 50.000.000đồng. Cho đến tháng 02 năm 2015 mới thanh phần còn lại là:100.000.000đồng Vậy cho em hỏi phần thanh toán nợ 100.000.000đồng có được tính vào chi phí không? Cảm ơn!
Theo thông tư 151/2014 hướng dẫn nghị định số 91/2014 về thuế thu nhập doanh nghiệp.Tại điều 1 khoản 2.31 điều 4 " Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác." Vậy công ty tôi có các khoản chi tiền thưởng cho người lao động như: tiền lể ngày 30/4, 1/5, 2/9, 25/12 (lễ noel), tiền lì xì (ngày đầu tiên đi làm sau tết nguyên đán), tiền vé xe công nhân về quê...Vậy những chi phí này được trừ hay không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.Nhờ cơ quan thuế hướng dẫn chi tiết.Tôi xin cảm ơn
Công ty em tự khai thác nước giếng để sản xuất nước đóng chai, doanh thu năm 2013 không quá 20 tỷ đồng, hàng tháng công ty em vẫn nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo qui định. Như vậy công ty em có được tính mức thuế thu nhập DN là 20% kể từ 1/7/2013 hay không? Căn cứ công văn 8355/BTC-TCT công ty em được nộp thuế GTGT theo quí, vậy thuế tài nguyên và phí BVMT có được nộp theo quí hay không?
DNTN được thành lập 01/2011 đang được Hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.bắt đầu từ 04/06/2013 chuyển đổi thành công ty TNHH ,MST vẫn giữ nguyên.Như vậy công ty tôi có tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN nữa không? vơi lại DNTN lúc mới thành lập kế toán không gửi công văn cho CCT để thông báo DN được hưởng ưu đãi thuế mà chỉ tự xác nhận DN được ưu đãi thuế TNDN và tự quyết toán cuối năm là đúng hay sai? nếu sai thì giờ phải làm tế nào để công ty mới chuyển đổi ln được hưởng ưu ãi thuế TNDN? Trân trọng cảm ơn!
Công ty chúng tôi có cho thuê mặt bằng. Vào thời điểm thuê, đơn vị thuê có tiến hành sửa chữa lớn mặt bằng. Nay đơn vị thuê trả lại mặt bằng và công ty chúng tôi đồng ý mua lại phần sửa chữa đó. Vậy, bên đơn vị thuê có phải xuất hóa đơn Tài chính của phần sửa chữa cho công ty chúng tôi không ?. Và hóa đơn này công ty chúng tôi có được ghi nhận vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?
Công ty tôi thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước Việt Nam, chúng tôi bán hàng thực phẩm trong lãnh thổ Việt Nam và có xuất khẩu sang Trung Quốc. Vậy chúng tôi có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập kiếm được từ thị trường Trung Quốc không?
Nếu trong hợp đồng lao động có ghi rõ mức phụ cấp trả hàng tháng cho người lao động thì các khoản phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?