Xin hỏi Cục thuế? Dịch vụ công cộng Công ty Tôi ký hợp đồng với một đơn vị Nhà nước là hoạt động không chịu thuế GTGT. Vì một lý do khách quan Công ty Tôi không thực hiện được mà phải ký giao lại cho một đơn vị khác thực hiện thay cũng bằng đúng giá trị đó. Xin hỏi Cục thuế, khi giao lại thì dịch vụ này có phải chịu thuế GTGT không?
Trong tháng 12/2013 tôi có xuất hoá đơn bán hàng nhưng bị sai sót. Trong tháng 9/2014 tôi phát hiện ra sai sót lập biên bản huỷ hoá đơn thay thế hoá đơn mới đúng số tiền như hoá đơn củ. Xin hỏi vậy tôi có được khai bổ sung không và ghi nhận doanh thu như thế nào. Công ty tôi đã được cục thuế kiểm tra thuế TNDN, GTGT năm 2013
Công ty chúng tôi là Công Ty kinh doanh Pano Quảng Cáo. Hợp đồng làm Pano trong 3 năm. Năm 1 thực hiện( từ 01/01/14 đến 01/01/2015 )có giá trị 2.000.000.000, năm 2 ( 01/01/2015 đến 01/01/2016 ) giá trị 2.000.000.000, năm 3 ( 01/01/2016 đến 01/01/2017 ) giá trị 2.000.000.000. Tổng cộng là 6.000.000.000. Theo như trong hợp đồng thì sau khi ký hợp đồng 7 ngày thì bên em xuất hoá đơn 70% giá trị toàn bộ hợp đồng. Vậy cho em hỏi kê khai thuế TNDN tạm tính từng quý là kê khai theo hoá đơn hay kê khai theo doanh thu thực hiện năm 1. Trên báo cáo tài chính 2014 em chỉ thể hiện doanh thu tính thuế TNDN là giá trị năm 1, còn năm 2 và 3 theo hợp đồng thì em treo lên doanh thu chưa thưc hiên và đến năm sau thi kết chuyển năm 2 qua doanh thu. Xin hỏi như vậy có đúng không. Xin chân thành cám ơn
Xin cho hỏi: DN nếu xuất hoá đơn phần lớn là người mua không lấy hoá đơn thì có được kê khai tổng hợp doanh thu người mua không lấy hoá đơn hay phải kê khai từng hoá đơn cụ thể ( DN kê khai theo quí) Kê khai thuế GTGT quí 3 năm 2014 DN áp dụng biểu mẫu theo thông tư 156 hay 119 Xin cám ơn
Chúng tôi có 1 căn nhà tại số 4 ngõ 19 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội do Bệnh viện Việt Đức cấp theo QĐ số 729/VĐQĐ ngày 13/9/1993. Đất Bệnh viện Việt Đức được UBND TP cấp số 1580/UB-XDCB ngày 8/8/1992.
Hiện tại chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 15/3/2000 với ghi nợ 20% tiền sủ dụng đất.
Vậy chúng tôi có được miễn nộp số tiền này theo Nghị định 188 CP của Chính phủ hay không hay vẫn phải nộp tiền sử dụng đất(theo quy định tại Quyết định 116/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND TPHN).
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra thấy nên bên tôi kê khai số đúng. Giờ bên mua nhận hóa đơn mới phát hiện ra sai. Vậy tôi phải xử lý như thế nào và có bị phạt không? Rất mong được cục thuế huớng dẫn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.
DNTN mua xe tải,hợp đồng, cavet xe và hóa đơn đứng tên Chủ Doanh Nghiệp. Vậy muốn đưa chi phí xăng dầu, sửa chửa xe vào chi phí hợp lý thì có cần phải đổi tên Chủ Doanh Nghiệp sang tên DNTN không.Xin cám ơn
Cty tôi năm 2013 có phát sinh doanh thu tương đương 40tỷ đồng. theo thông tư 151/2014 thì bắt đầu quý IV năm 2014 cty tôi khai thuế gtgt theo quý. Vậy cty tôi có cần gửi thông báo chuyển kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang Quý không ? (cty tôi đang thực hiện khai thuế gtgt theo tháng và muốn thực hiện khai thuế quý theo tt151/2014)
Theo thông tư 151, thi người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và DN có doanh thu dưới 50 tỷ thì thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Vậy Doanh Nghiệp tôi mới thành lập T7/2014 ( chưa phát sinh doanh thu ) và đã kê khai thuê theo tháng T7,T8,T9.Vậy DN tôi sẽ kê khai thuế theo tháng đén hết năm 2014 hay là bắt đầu từ 1/10/2014 đổi sang kê khai quý, nếu kê khai tháng hết năm 2014 thì có cần phải làm thông báo cho cơ quan thuế không Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên nếu phát sinh trước ngày 02/08/2014 ( thông tư 78 có hiệu lực ) nhưng lại trả tiền mặt sau 02/08/2014 thì có bị loại khỏi chi phí không. Xin chân thành cám ơn Cục Thuế Bình Phước
Công ty tôi thành lập 10/2013. Thực hiện theo TT 156/2013/TT-BTC kê khai thuế theo tháng. Hiện tại TT 151/2014/TT-BTC sửa đổi TT156. Vậy cty tôi tiếp tục kê khai thuế GTGT theo tháng hết 12/2014 và chuyển sang kê khai theo Quý từ Quí I/2015 hay chuyển sang KK theo Quý từ Quí 4/2014? Mong chi cục thuế hướng dẫn (Cty có DT dưới 50 tỷ).
Trong T12/2013 tôi có xuất hoá đơn GTGT nhưng không giao cho khách hàng, đến T10/2014 phát hiện ra nên khách hàng yêu cầu xuát hóa đơn mới để được khấu trừ thuế. Trong T10/2014 tôi đã xuát hoá đơn mới thay thế (tiền hàng, tiền thuế không đổi). Vậy xin hỏi trong T10/2014 tôi có cần kê khai tờ hoá đơn đó không: 1.Nếu kê khai thì có cần phải làm KHBS không( vì số tiền thuế trên hoá đơn này đã kê khai T12/2013). 2.Nếu không kê khai thì khách hàng sử dụng hoá đơn có hợp lệ không?
Xin hỏi về việc kê khai hàng bán ra là sản phẩm hạt điều xuất khẩu, do trước là hàng hóa có thuế thì xuất khẩu là chịu thuế 0% nhưng nay hạt điều không chịu thuế thì ghi hóa đơn khi xuất khẩu sao cho đúng và quy định bây giờ đối với hàng nông sản là không có thuế không phải kê khai thuế vậy đối với xuất khẩu thì có phải kê khai ko ? Vậy mong quý cơ quan giúp ? Trân trọng cảm ơn.
Theo thông tư 151/2014 hướng dẫn nghị định số 91/2014 về thuế thu nhập doanh nghiệp.Tại điều 1 khoản 2.31 điều 4 " Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác." Vậy công ty tôi có các khoản chi tiền thưởng cho người lao động như: tiền lể ngày 30/4, 1/5, 2/9, 25/12 (lễ noel), tiền lì xì (ngày đầu tiên đi làm sau tết nguyên đán), tiền vé xe công nhân về quê...Vậy những chi phí này được trừ hay không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.Nhờ cơ quan thuế hướng dẫn chi tiết.Tôi xin cảm ơn
Tháng 6 năm 2014, công ty tôi nhận được thông báo ( gọi điện thoại) ngưng sử dụng hóa đơn GTGT, vì còn nợ tiền thuế nhưng không có văn bản hay quyết định gửi đến. Tháng 8/2014, tôi có xuất hóa đơn bán ra và kê khai thuế quý 3, nhưng khi nộp thì cán bộ thuế không nhận,tôi có hỏi vì sao thì được giải thích là công ty nằm trong sách sách nợ thuế, không giải quyết.Nữa tháng sau, được biết là hồ sơ thuế vẫn được nhận nên tôi đi nộp và bị phạt nộp chậm. Vậy xin cho tôi hỏi như vậy có đúng không? Tôi xin chân thành cảm ơn
Kính chào cục thuế bình phước. Cho công ty tôi xin hỏi. trước đây công ty tôi theo thông tư 156 thuộc diện khai thuế theo quý, nhưng công ty tôi gửi thông báo cho cơ quan thuế và xin khai thuế gtgt theo tháng. Nay theo thông tư 151 công ty tôi chuyển sang khai thuế theo quý được không, doanh thu cty tôi từ tháng 1/1/2013 đến nay không quá 05 tỷ. cong ty tôi có phải gửi thông báo chuyển qua khai thuế gtgt theo quý được không. Hay công ty vẫn phải khai thuế theo tháng đến năm 2016 mới được chuyển sang khai quý. xin cục thuế giải đáp giúp công ty tôi. Xin chân thành cảm ơn
Xin chào cục thuế bình phước. Công ty tôi kinh doanh vận tải hàng hóa, cho công ty tôi xin hỏi: khi công ty tôi vận chuyển hàng hóa cho khách hàng khi đi qua trạm thu phí, hóa đơn thu phí là giá đã có thuế giá trị gia tăng. vậy xin hỏi cục thuế là khi khai trên hồ sơ khai thuế 01/GTGT Công ty tôi khai phí qua trạm thu phí vào bảng kê hàng hóa dịch mua vào, như vậy đúng hay sai. và công ty tôi khai như vậy có bị xuất toán thuế GTGT khi cơ quan thuế kiểm tra không vậy. chi phí đó có được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN không vậy. xin chân thành cảm ơn cục thuế đã giải đáp thắc mắc của tôi. xin trân trọng kính chào
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua máy móc, thiết bị. Đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán thì có được trích khấu hao, phân bổ chi phí hay không?