Chào luật sư! Hiện tôi đang có một số vướng mắc về thuế VAT luật sư cho tôi hỏi như sau: 1. Hóa đơn xuất giá trị có được sai số không? (nếu có sai số cho phép là bao nhiêu?) VD: 4.131.309+VAT 413.137=4.544.440 bỏ 6 đồng ở hàng đơn vị (hoặc hàng trăm, hàng ngàn) được không? 2. Hướng dẫn cách viết số tiền bằng chữ trên Hóa đơn sao cho đúng luật, (có viết tắt được không? VD: Số tiền: 20.128.240 viết bằng chữ: "Hai mươi triệu, một hai tám ngàn, hai bốn mươi đồng" như vậy có đúng không?) 3. Công ty tôi tên: Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Sài Gòn. bên bán xuất hóa đơn ghi Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn Sài Gòn (có dấu "-" ) có được không? 4. Nếu sử dụng các hóa đơn ghi như trên, bộ phận kế tóan công ty của tôi đề nghị bỏ thuế VAT như vậy có đúng luật không? 5. Nếu có văn bản hướng dẫn chi tiết các vấn đề trên mong Luật sư cung cấp cho tôi. 6. Hóa đơn >20 triệu bên bán đã xuất trước, đến thời điểm sắp hết thời hạn hiệu lực của hóa đơn mà bên mua chưa kịp chuyển tiền thì hóa đơn đó khai thuế trước bổ sung chứng từ chuyển tiền sau có được không? Bản thân tôi không rành về luật thuế này lắm, nếu các câu hỏi của tôi có gì chưa đúng mong luật sư thông cảm. Cảm ơn Luật sư.
Theo quy định trước đây khi cơ quan THADS đi nộp tiền sung công tiền án phí, phạt thì cơ quan thuế sẽ trích lại cho cơ quan THADS là 10% tổng số tiền sung công. Xin hỏi văn bản nào hướng dẫn việc trích lại số % này? Hiện nay có thay đổi gì không?
Theo quy định, những hộ gia đình đã sử dụng đất và xây nhà ở kiên cố và không có tranh chấp gì trước năm 1993 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp bất kì một khoản tiền gì. Gia đình tôi cũng thuộc diện nêu trên nhưng khi xin cấp giấy chứng nhận, UBND xã lại yêu cầu gia đinh tôi phải nộp tiền theo giá đất năm nay. Tôi muốn hỏi như vậy có đúng không? Gia đình tôi cần phải nộp những khoản tiền gì và làm thủ tục như thế nào để được cấp giấy chứng nhận.
Công ty tôi đang kinh doanh thịt lợn bán vào hệ thống trường học có phải chịu thuế 5% không, và cho tôi xin các thông tư liên quan đến viêc kinh doanh này, xin cảm ơn và giúp cho tôi càng sóm càng tốt.
Tôi là người Hà Tĩnh, khi tra cứu MST TNCN thì do cơ quan quản lý thuế là chi cục thuế tỉnh Bình Phước. Vậy tôi phải làm thủ tục quyết toán thuế TNCN ở đâu?
Kính chào quý luật sư Tôi có một người bạn vừa bán nhà cách đây 2 tháng. Vì đây là căn nhà duy nhất bạn tôi có nên bạn tôi đã được miễn thuế thu nhập cá nhân. Sau đó, bạn tôi đã mua một căn nhà khác và giờ do có vài lý do riêng, bạn tôi không muốn ở căn nhà mới này nữa và muốn bán. Liệu đợt bán nhà này, bạn tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không (đây là căn nhà duy nhất của bạn tôi ở thời điểm này)? Bạn tôi cần phải làm giấy tờ gì để xác minh việc trong thời điểm này, đây là căn nhà duy nhất? Ngoài ra, quý luật sư có thể cho tôi biết là bao nhiêu tuổi thì một người được phép đứng tên sổ hồng/sổ đỏ? Tôi nghe nói là 21 tuổi thì được đứng, thông tin này có chính xác không? Rất cám ơn quý luật sư. Trân trọng, Khánh.
Doanh nghiệp chúng tôi đang hoạt động, có trụ sở tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Năm 2015 có hợp đồng thuê đất ở tỉnh An Giang để trồng khóm.
Hỏi thu nhập từ trồng khóm có được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế TNDN hay không?
Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 có ghi như sau: Bỏ quy định DN tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào SXKD làm cơ sở xác định chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý không được tính vào chi phí được trừ. Đối với phần chi vượt định mức tiêu hao đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trước đây, DN tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào SXKD. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN. Câu hỏi: Công ty của em làm trong lĩnh vực xây dựng (trong dự toán có phần tổng hợp vật tư) theo như em biết trước đây định mức hao hụt vật tư được phép là 10% được tính vào chi phí. Như vậy theo quy định của thông tư này thì phần hao hụt vật tư vượt 10%so với định mức có được tính vào chi phí không?phần vượt này có đầy đủ chứng từ hóa đơn.
Tôi là doanh nghiệp chế xuất mua túi ny lon, bao bì của doanh nghiệp trong nước về để đóng gói sẵn hàng hóa để xuất khẩu thì có phải chịu thuế bảo vệ môi trường không?