HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
|
Số:
49/2006/NQ-HĐND
|
Tân
Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2006
|
NGHỊ QUYẾT
VỀ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2006, DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM
2007
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân
dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách
quận năm 2006 và dự toán ngân sách quận năm 2007, Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND-KTXH
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu
Hội đồng nhân dân quận,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Về thực hiện ngân
sách quận năm 2006
Căn cứ Nghị quyết số
34/2005/NQ-HĐ ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận Tân Phú về
dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006; Hội đồng nhân dân quận ghi nhận:
Trong năm 2006, Ủy ban nhân dân
quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân
sách năm 2006 và đã đạt được những kết quả tương đối khá. Với tổng thu NSNN ước
đạt 330,8 tỷ đồng tăng 16,19% so với kế hoạch giao năm 2005 và đạt 90,04% so
với kế hoạch thành phố giao năm 2006. Trong đó có những khoản thu đạt vượt kế
hoạch và tăng khá cao so với năm 2005 như: thuế nhà đất tăng 2,11%, thu phí, lệ
phí tăng 15,71%, thuế công thương nghiệp tăng 28,97%, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu
tư phát triển và nhiệm vụ chi thường xuyên, có ưu tiên chi sự nghiệp giáo dục,
y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng đạt và vượt kế
hoạch từ 14,5% đến 138,49%. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức
năng cần phối hợp đồng bộ hơn để đảm bảo nguồn thu thuế công thương nghiệp đạt
kế hoạch đề ra, vì đây là nguồn thu ổn định thể hiện sự cân đối và phát triển
của quận và tiếp tục có những giải pháp tích cực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ
ngân sách 2006. Thực hiện nghiêm các biện pháp chống lãng phí, thực hành tiết
kiệm trong chi tiêu.
Điều 2. Thông qua dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2007, theo đó:
1. Về thu ngân sách
a) Tổng thu ngân sách Nhà
nước: 386,40 tỷ đồng
trong đó:
- Thu thuế công thương
nghiệp:
230,00 tỷ đồng
- Thu tiền sử dụng
đất:
40,00 tỷ đồng
- Lệ phí trước
bạ:
66,00 tỷ đồng
- Thuế chuyển quyền sử dụng
đất: 20,00 tỷ
đồng
b) Tổng thu ngân sách địa
phương: 154,077 tỷ đồng
trong đó:
- Thu điều tiết từ các khoản
thuế: 118,682
tỷ đồng
- Thu ngân sách cấp
trên:
35,395 tỷ
đồng
2. Về chi ngân sách:
a) Tổng chi ngân sách địa
phương: 154,077 tỷ đồng
b) Về phân bổ dự toán chi ngân
sách như sau:
- Chi thường xuyên ngân sách
quận: 125,921 tỷ đồng
- Chi thường xuyên ngân sách
phường: 28,156 tỷ đồng
Ngoài ra ngân sách địa phương
dành 10 tỷ đồng (từ kết dư ngân sách năm 2006) để chi cho đầu tư phát triển và
đảm bảo kết dư ngân sách năm 2007 chuyển sang năm 2008 là: 30 tỷ đồng
3. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo
Ủy ban nhân dân 11 phường trình Hội đồng nhân dân quyết định dự toán thu ngân sách,
dự toán chi ngân sách phường, quyết định phân bổ dự toán ngân sách trước ngày
31 tháng 12 năm 2006, giám sát Ủy ban nhân dân triển khai và hoàn thành nhiệm
vụ thực hiện thu, chi ngân sách năm 2007.
Điều 3. Thông qua các
giải pháp thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách do Ủy ban nhân dân quận trình
Hội đồng nhân dân quận, các giải pháp tại báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã
hội, trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách Ủy ban nhân dân quận chú ý:
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các ban ngành, đoàn thể
cấp quận và Ủy ban nhân dân các phường theo đúng quy định.
Đẩy mạnh cải cách hành chính và
mở rộng áp dụng các hình thức phối hợp quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu thuế để
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ
tài chính đối với Nhà nước.
Phấn đấu thu đạt và vượt kế
hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Có giải pháp tích cực, vừa nuôi
dưỡng, phát triển, khai thác thêm nguồn thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu,
tập trung xử lý những khoản nợ đọng, kịp thời thu nộp ngân sách. Các khoản ghi
thu, ghi chi như viện phí, học phí, phí lệ phí phải thực hiện đúng chế độ và
công khai theo quy định.
Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực
giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Đa dạng hóa các phương thức
huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã
hội trọng yếu. Nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống dàn trải trong đầu tư xây dựng cơ
bản, khắc phục chi vượt dự toán được duyệt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Đảm bảo sử dụng quỹ dự phòng
ngân sách đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không sử dụng vào những việc trái với
quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; định kỳ hàng quý Ủy ban nhân dân quận báo
cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quận kết quả sử dụng khoản dự phòng ngân sách
theo quy định của pháp luật.
Điều hành việc sử dụng ngân sách
phải theo đúng dự toán được duyệt, theo chế độ chính sách quy định; nâng cao vai
trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm; không để
phát sinh bổ sung dự toán nhiều lần trong năm nhằm đảm bảo quá trình điều hành
ngân sách được ổn định và hiệu quả.
Điều 4. Giao Ủy ban nhân
dân quận hướng dẫn việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm
2007 đúng Luật Ngân sách Nhà nước.
Thường trực Hội đồng nhân dân
quận, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân quận và các vị
đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2007 trên
các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này được Hội đồng
nhân dân quận Khóa I, kỳ họp thứ 8 ngày 21 tháng 12 năm 2006 thông qua./.