ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số: 1988/QĐ-UBND
|
Nghệ An, ngày 15
tháng 05 năm 2017
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ
VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ
CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ VÀ TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂY NAM NGHỆ AN
GIAI ĐOẠN 2017 - 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày
19/6/2015;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh
ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP
ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các
đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số
37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống
nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng
trên toàn quốc;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ
trình số 1110/TTr-SYT ngày 08/5/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho Bệnh viện Đa
khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An giai đoạn 2017 - 2019 (có Phương án cụ thể kèm
theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc
các Sở: Y tế, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám
đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- CV: VX (c. Hương);
- Cổng TTĐT Nghệ An;
- Công báo Nghệ An;
- Lưu: VT, UB
|
TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông
|
PHƯƠNG ÁN
TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN
SỰ VÀ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN (2017 - 2019)
ĐƠN VỊ:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂY NAM TỈNH NGHỆ AN. LOẠI HÌNH: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỰ
ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN
(Kèm theo Quyết định số:1988/QĐ-UBND
ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh)
Phần I.
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ
PHÁP LÝ
I. THỰC TRẠNG BỆNH
VIỆN ĐKKV TÂY NAM
1. Về
chức năng nhiệm vụ được giao
Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam tỉnh
Nghệ An là Bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, chịu sự quản
lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế. Bệnh viện Đa khoa
Khu vực Tây Nam Nghệ An có nhiệm vụ: khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân huyện
Con Cuông, khu vực Tây Nam và nhân dân cùng tuyến khám, chữa bệnh trong và
ngoài tỉnh; Là cơ sở đào tạo thực hành cho Trường Đại học Y khoa Vinh; Thực hiện
chỉ đạo tuyến dưới (TYT phường, xã khu vực Tây Nam Nghệ An) về công tác phòng
chống dịch bệnh.
Trong thời gian qua, Bệnh viện hoạt động
theo cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, loại hình đơn vị sự nghiệp tự
bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên (Thuộc nhóm III theo phân loại
quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP).
2. Về tổ chức bộ máy, biên chế
a) Tổ chức bộ máy:
Hiện có 17 khoa/phòng, bao gồm:
- Ban Giám đốc: 03 người (01 Giám đốc,
02 Phó Giám đốc);
- 04 Phòng chức năng:
+ Phòng Kế hoạch tổng hợp;
+ Phòng Tổ chức Hành chính;
+ Phòng Tài chính kế toán;
+ Phòng Điều dưỡng.
- 03 Khoa cận lâm sàng:
+ Khoa Dược
+ Khoa Cận lâm sàng;
+ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
- 10 Khoa lâm sàng:
+ Khoa Khám bệnh;
+ Khoa Ngoại;
+ Khoa Sản;
+ Khoa Liên chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng - Mắt;
+ Khoa Nội;
+ Khoa Nhi;
+ Khoa Hồi sức cấp cứu;
+ Khoa Truyền nhiễm;
+ Khoa Đông Y;
+ Khoa Gây mê hồi sức;
b) Biên chế, cơ cấu cán bộ:
Tổng số cán bộ,
viên chức hiện có: 173 (cán bộ hợp đồng theo Nghị định
68/2000/NĐ-CP là 10 người);
- Bác sỹ: 30 (trong đó CKII: 02; CKI:
07; CK định hướng: 09; Bác sỹ: 12)
- Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, KTV: 96
(trong đó đại học: 04; cao đẳng: 18; trung học 74).
- Dược 10 (DSCKI: 01, đại học: 02,
trung học: 07)
- Cán bộ khác: 27.
3. Về cơ sở vật chất - Trang thiết bị
a) Về cơ sở vật chất:
- Bệnh viện được xây dựng trên diện
tích: 50.186,7 m2, bao gồm 9 khu nhà:
+ Nhà số 1 (3 tầng ): Phòng Giám đốc,
02 phòng phó giám đốc, 04 phòng chức năng, khoa Khám bệnh, khoa Liên chuyên
khoa, Khoa Dược
+ Nhà số 2 (2 tầng): 1.660 m2: Khoa
Gây mê, Khoa Cận lâm sàng
+ Nhà số 3 (2 tầng): Khoa Hồi sức cấp
cứu, Khoa Nội.
+ Nhà số 4 (2 tầng): Khoa Nhi, Khoa
Đông Y.
+ Nhà số 5 (2 tầng): 1320 m2: Khoa
Ngoại, Khoa Sản
+ Nhà số 6: Khoa Truyền nhiễm
+ Nhà số 7: Khoa Khống chế nhiễm khuẩn
+ Nhà số 8: Nhà Dinh Dưỡng
+ Nhà số 9: Nhà Tang lễ
Và một số công trình khác: Nhà cầu,
nhà trực bảo vệ, gara ôtô, nhà đặt máy bơm nước, nhà đặt máy phát điện....
b) Về trang thiết bị y tế: (Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo).
Trang thiết bị y tế của Bệnh viện hiện
nay cơ bản đáp ứng tốt cho công tác khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế,
hiện tại bệnh viện có trên 95 loại máy móc, trang thiết bị y tế, trong đó có một
số trang thiết bị công nghệ cao, như: Máy CT.Scanner 16 lát cắt; Máy chụp XQ kỹ
thuật số; Máy siêu âm tim- Dopller mạch; Máy xét nghiệm sinh hóa AU 680; Máy
xét nghiệm miễn dịch;...
Ngoài ra Bệnh viện trang bị đầy đủ
các loại máy hấp, sấy, giặt là tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống xử lý
chất thải lỏng, hệ thống O xy - khí nén trung tâm và mạng LAN nội bộ...
4. Về kết quả thực hiện chỉ
tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được
giao
- Số giường bệnh theo chỉ tiêu (năm
2016): 185 giường;
- Số giường bệnh thực kê: 350 giường;
- Công suất sử dụng giường bệnh trong
03 năm (2014- 2016): 125,5%;
- Công suất sử dụng giường bệnh trong
12 tháng 2016: 137,42%.
Cụ thể:
TT
|
Chỉ
tiêu
|
Đơn
vị
|
Năm
2014
|
Năm
2015
|
Năm
2016
|
1
|
Giường bệnh kế hoạch
|
giường
|
170
|
185
|
185
|
Giường bệnh thực kê
|
giường
|
205
|
220
|
350
|
2
|
Công suất sử dụng giường bệnh KH
|
%
|
120,6%
|
118,9%
|
137%
|
3
|
Tổng số
khám bệnh
|
Lượt
|
35.203
|
42.722
|
56.242
|
4
|
Tổng số
điều trị nội trú
|
Lượt
|
9.310
|
10.314
|
12.801
|
5
|
Tổng số
điều trị ngoại trú
|
BN
|
168
|
56
|
542
|
8
|
Ngày điều trị trung bình BN nội trú
|
Ngày
|
6,7
|
7
|
7,2
|
9
|
Tổng số
ca phẫu thuật, trong đó:
|
Ca
|
887
|
1.052
|
1.461
|
10
|
Tổng số
thủ thuật
|
Ca
|
|
21.871
|
37.357
|
11
|
Tỷ lệ chuyển
tuyến
|
%
|
4,8
|
5,2
|
2,99
|
12
|
Ngày điều trị nội trú
|
Ngày
|
77.846
|
78.145
|
92.791
|
Thời gian qua, Bệnh viện đã tập trung
xây dựng, phát triển mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân
lực, triển khai được nhiều kỹ thuật mới. Thực hiện đổi mới phong cách, thái độ
phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh; Xây dựng bệnh viện
“Xanh- Sạch- Đẹp” theo Kế hoạch của Bộ Y tế. Từng bước cải thiện và nâng cao chất
lượng khám chữa bệnh, số lượng người bệnh đến khám bệnh trung bình 220 người/ngày;
Điều trị nội trú luôn ổn định ở mức 254 bệnh nhân.
Bệnh viện là một trong những cơ sở
khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân khu vực Tây Nam Nghệ An, các huyện trong tỉnh
và các vùng lân cận của tỉnh bạn.
5. Về tình hình nguồn thu, chi tài
chính của Bệnh viện giai đoạn 2014- 2016 (Chi
tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).
Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ
An có mức tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch đạt 114 %.
Theo cách xác định phân loại đơn vị sự nghiệp tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của
Chính Phủ, Bệnh viện đủ điều kiện được phân loại theo loại
hình "Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt
động thường xuyên" (nhóm II).
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
- Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2009/QH12 của Quốc hội ngày 03/6/2008 và các văn
bản, quy định của pháp luật có liên quan;
- Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày
15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn
vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập;
- Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính Quy định thống nhất giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;
- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày
29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để
mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước,
đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- Quyết định số 5419/QĐ-BV ngày
05/12/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam tỉnh
Nghệ An.
Phần II
PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ
GIAI ĐOẠN 2017- 2019
I. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam hoạt
động theo loại hình “Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh
phí hoạt động thường xuyên” (thuộc nhóm II- phân loại đơn
vị sự nghiệp y tế theo quy định của Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012
của Chính Phủ).
Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm
trước Sở Y tế, UBND tỉnh và trước pháp luật đối với việc điều hành và kết quả về
việc triển khai quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và
tài chính của đơn vị. Bảo đảm chất lượng bệnh viện, dịch vụ khám chữa bệnh theo
các tiêu chí, tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Y tế.
Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm chỉ
đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án tự chủ theo lộ trình được
phê duyệt. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc Phương
án. Đồng thời báo cáo Sở Y tế, UBND tỉnh kết quả thực hiện và những đề xuất về
loại hình hoạt động của Bệnh viện trong thời gian tiếp theo.
II. PHƯƠNG ÁN CỤ
THỂ
1. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ
a) Tự chủ trong xây dựng và thực hiện
kế hoạch
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của
đơn vị, hàng năm Bệnh viện chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức triển
khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ báo cáo Sở Y tế về kế hoạch và kết quả hoạt
động (để theo dõi, kiểm tra và giám sát thực hiện).
Quy mô giường bệnh của Bệnh viện đến
năm 2019: 200 giường bệnh theo lộ trình cụ thể như sau:
- Năm 2017: 200 giường bệnh;
- Năm 2018: 200 giường bệnh;
- Năm 2019: 200 giường bệnh.
(*) Về phát triển giường bệnh xã hội
hóa: Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện
theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế,
chính sách phát triển y tế.
b) Tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm
vụ
Chủ động quyết định các biện pháp để
tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật,
trong đó chú trọng việc đảm bảo các điều kiện về nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ,
cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực
hiện và cung cấp các dịch vụ đạt tiêu chuẩn, chất lượng cho người bệnh.
Bệnh viện thành lập Hội đồng chuyên
môn, có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các quy trình chuyên môn,
phác đồ điều trị phù hợp với tình hình thực tế và triển khai áp dụng thống nhất
trong toàn đơn vị.
Đối với việc triển khai các danh mục
kỹ thuật: Trên cơ sở danh mục phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế và
căn cứ vào tình hình thực tế, Bệnh viện lập hồ sơ, trình Sở Y tế thẩm định và
phê duyệt danh mục kỹ thuật triển khai thực hiện tại đơn vị.
Bệnh viện được phép vay vốn của các tổ
chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng
và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ. Khi thực hiện vay vốn, huy động vốn, đơn vị có phương án
tài chính khả thi, tự chịu trách nhiệm trả nợ vay, lãi vay theo quy định; chịu
trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả của việc vay vốn, huy động vốn. Việc
triển khai thực hiện phải đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với
lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị.
2. Tự chủ về tổ chức bộ máy:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao,
nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, cơ cấu số lượng khoa,
phòng theo quy định tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y
tế, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị giai đoạn 2017-2019 cụ thể như sau:
- Lãnh đạo Bệnh viện: 01 Giám đốc và
02 Phó Giám đốc.
- Cơ cấu các khoa/phòng và tiến trình
tổ chức thực hiện cụ thể như sau:
Năm 2017:
a) Lãnh đạo Bệnh viện: Giám đốc và
không quá 02 phó giám đốc;
b) Các phòng chức năng: Tối đa 04 phòng, gồm:
- Phòng Kế hoạch tổng hợp;
- Phòng Tổ chức
hành chính;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng Điều dưỡng
c) Các khoa: Tối đa 15 khoa, gồm:
- Khoa Khám bệnh
- Khoa Nội
- Khoa Ngoại
- Khoa Sản
- Khoa Nhi
- Khoa Đông Y
- Khoa Truyền nhiễm
- Khoa Gây mê hồi sức
- Khoa Liên chuyên khoa răng hàm mặt
- Tai mũi họng - mắt
- Khoa Hồi sức cấp cứu
- Khoa Hồi sức tích cực (Tách từ khoa
Hồi sức cấp cứu)
- Khoa Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò
chức năng (Tách từ khoa Cận lâm sàng)
- Khoa Xét nghiệm (Tách từ khoa Cận
lâm sàng)
- Khoa Dược
- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
Năm 2018
a) Lãnh đạo Bệnh viện: như 2017
b) Các phòng chức năng:
Tối đa 05 phòng (tách phòng Tổ chức hành chính thành 02 phòng):
- Phòng Tổ chức cán bộ (Tách từ Phòng
Tổ chức hành chính)
- Phòng Hành chính quản trị (Tách từ
Phòng Tổ chức hành chính)
- Phòng Kế hoạch tổng hợp;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng Điều dưỡng
c) Các khoa: như 2017
Năm 2019
a) Lãnh đạo Bệnh viện và các phòng
chức năng: như 2018
b) Các khoa: Tối đa 18 khoa, trên cơ sở các khoa như năm 2017, dự kiến chia tách,
thành lập thêm các khoa như sau:
- Khoa Vật lý trị liệu phục hồi chức
năng (Tách từ khoa Đông Y)
- Khoa Dinh dưỡng và tiết chế (Thành
lập mới)
- Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu
(Thành lập mới).
Căn cứ quy định về cơ cấu, tổ chức bộ
máy đã được UBND tỉnh quy định trong Phương án tự chủ này và Quyết định giao
quyền tự chủ, Giám đốc Bệnh viện được thực hiện quy trình và quyết định thành lập,
tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc, khi đáp ứng các tiêu
chí, điều kiệu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, tài chính của
đơn vị theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành của cơ
quan quản lý. Trước và sau khi ban hành quyết định thành lập, tổ chức lại, giải
thể các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc, Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế
và Sở Nội vụ để tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định hiện hành.
3. Tự chủ về nhân sự
a) Hằng năm, Bệnh viện xây dựng Đề án
vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo quy
định tại Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành khác,
trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
b) Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu giường bệnh,
định mức biên chế quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/06/2007
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, các điều kiện khả năng và tình hình thực tế của đơn vị.
Dự kiến biên chế, số lượng người làm việc tối thiểu, tối đa của Bệnh viện (theo
chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch giai đoạn 2017-2019), cụ thể như sau:
Năm
|
Biên
chế, số người làm việc tối thiểu
|
Biên
chế, số người làm việc tối đa
|
2017
|
200
giường x 1,25 =250 người
|
200
giường x 1,4 = 280 người
|
2018
|
200
giường x 1,25 =250 người
|
200
giường x 1,4 = 280 người
|
2019
|
200
giường x 1,25 = 250 người
|
200
giường x 1,4 =280 người
|
(*) Trong quá trình thực hiện Phương án,
nếu Bệnh viện được nâng hạng, hoặc có sự điều chỉnh khác về chỉ tiêu giường bệnh,
định mức biên chế của Nhà nước thì Bệnh viện đề nghị Sở Y tế, Sở Nội vụ trình
UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh; bổ sung cho phù hợp.
c) Căn cứ chỉ tiêu biên chế, số lượng
người làm việc tối thiểu, tối đa trong Phương án tự chủ, Bệnh viện được quyết định
số người làm việc tại Bệnh viện. Trước và sau khi ban hành quyết định chỉ tiêu
biên chế, số lượng người làm việc, Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế và
Sở Nội vụ để tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định hiện hành.
d) Căn cứ chỉ tiêu biên chế, số lượng
người làm việc, định mức số lượng, cơ cấu chức danh quy định tại Thông tư số
08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, nhu cầu công việc, quỹ tiền lương của đơn vị. Hằng năm, Bệnh viện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trong đó nêu rõ yêu cầu về số lượng,
chất lượng, cơ cấu viên chức cần thiết của từng tổ chức khoa, phòng, đơn vị trực
thuộc.
đ) Bệnh viện được quyết định kế hoạch
tuyển dụng viên chức, người lao động của đơn vị mình để đảm
bảo thực hiện hoạt động chuyên môn. Trước và sau khi ban hành quyết định về kế
hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động, Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo Sở
Y tế và Sở Nội vụ để tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định hiện
hành.
e) Bệnh viện được quyết định tuyển dụng
viên chức thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển; được ký kết hợp đồng
lao động để thực hiện những công việc
mà không cần bố trí biên chế thường xuyên và phải chịu
trách nhiệm về quyết định của mình. Trước và sau khi ban hành quyết định tuyển
dụng viên chức hoặc ký kết hợp đồng lao động, Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo
Sở Y tế và Sở Nội vụ kế hoạch và kết quả thực hiện để tổ
chức theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định hiện hành.
g) Việc tuyển dụng viên chức và ký kết
hợp đồng lao động trong Bệnh viện phải thực hiện đúng theo quy trình, quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư
số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Nghệ An và các quy định hiện hành khác có liên quan.
h) Các chế độ chính sách đối với công
chức, viên chức, hợp đồng lao động trong Bệnh viện thực hiện
theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các quy định của
Pháp luật.
4. Tự chủ về tài chính
4.1. Nguồn tài chính của đơn vị
a) Nguồn tài chính được giao tự chủ
- Nguồn thu sự nghiệp từ việc cung cấp
các dịch vụ khám chữa bệnh (Bao gồm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và viện phí).
Cụ thể:
+ Nguồn thu được quy định tại khoản 2
Điều 5 Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015;
+ Nguồn thu viện phí (không có BHYT):
Thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Nguồn thu phí theo pháp luật quy định
về phí, lệ phí, được để lại chi theo quy định (phần được để
lại chi các hoạt động thường xuyên nếu có).
- Nguồn thu khác theo quy định của
pháp luật (nếu có).
b) Nguồn tài chính không giao tự chủ
- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho
các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có) gồm: Kinh phí thực
hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ; Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia; Kinh
phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao; Kinh phí phụ cấp khu vực
theo địa lý hành chính (nếu có).
- Nguồn viện trợ, tài trợ, nguồn khác
theo quy định của pháp luật.
4.2. Sử dụng nguồn tài chính của
đơn vị
a) Chi thường xuyên
Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn
tài chính giao tự chủ nêu tại Điểm a, Điểm b (phần được để lại chi hoạt động
thường xuyên) khoản 4.1 để chi thường xuyên, bao gồm:
- Chi tiền lương: Chi trả tiền lương
theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với
đơn vị sự nghiệp công (kể cả khi nhà nước điều chỉnh tiền
lương thì đơn vị cũng phải tự đảm bảo tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn
vị).
- Chi cho các hoạt động chuyên môn,
quản lý:
+ Đối với các nội dung chi đã có định
mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ vào khả năng
tài chính, Bệnh viện được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn so với mức
chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Việc thực hiện phải được quy định
rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (Quy chế chi
tiêu nội bộ được đơn vị xây dựng, bổ sung và thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức
và người lao động hằng năm và báo cáo xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo
quy định hiện hành). Riêng đối với định mức sử dụng xe ô tô, nhà làm việc,
trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng, công tác phí nước ngoài, tiếp khách
nước ngoài...: Đơn vị không được quyết định mức chi cao hơn mức quy định của
Nhà nước.
+ Đối với các nội dung chi chưa có định
mức chi theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ tình hình thực
tế, đơn vị xây dựng định mức chi cho phù hợp và được quy định
cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
+ Căn cứ vào tính chất công việc, Thủ
trưởng đơn vị có quyền quyết định phương thức khoán chi cho từng bộ phận,
khoa/phòng trực thuộc nhằm sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.
- Trích khấu hao tài sản cố định theo
quy định: Số kinh phí thu khấu hao được hạch toán vào Quỹ phát triển hoạt động
sự nghiệp của Bệnh viện để duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, đầu
tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên
môn. Số thu khấu hao của các tài sản hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động được sử dụng để chi trả gốc tiền
vay, lãi vay theo các hợp đồng vay vốn, huy động vốn.
b) Chi nhiệm vụ không thường xuyên
Đơn vị chi theo quy định của Luật
ngân sách, pháp luật và quy định hiện hành đối với từng nguồn kinh phí được nêu
tại điểm b khoản 4.1.
4.3. Phân phối kết quả tài chính trong năm
Phân phối kết quả tài chính trong năm
theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy định hiện
hành khác của Nhà nước.
Việc sử dụng các nguồn quỹ được thực
hiện trên nguyên tắc hợp lý, đúng mục đích, hiệu quả theo các quy định của Nghị
định số 16/2015/NĐ-CP; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ
và các văn bản quy định hiện hành khác của nhà nước. Giám đốc Bệnh viện quyết định
việc sử dụng các loại quỹ trên cơ sở quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu
nội bộ của đơn vị.
4.4. Tự chủ trong quản lý, sử dụng
nguồn thu và giao dịch tài chính
Việc tự chủ trong quản lý, sử dụng
nguồn thu và giao dịch tài chính được thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012; Điều 16, 17 của
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và các văn bản quy định
hiện hành khác của Nhà nước.
4.5. Về dự toán thu - chi cho hoạt
động thường xuyên dự kiến trong 3 năm (Có Phụ lục
03 kèm theo).
Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây
Nam Nghệ An
Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị theo lộ trình được
phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế.
Định kỳ 06 tháng và cả năm báo cáo
UBND tỉnh và Sở Y tế kết quả triển khai thực hiện. Tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện sau khi Phương án tự
chủ giai đoạn 2017 -2019 kết thúc, đồng thời đề xuất loại hình hoạt động của Bệnh
viện trong thời gian tiếp theo.
2. Sở Y
tế
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát và tạo mọi điều kiện để Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây
Nam Nghệ An thực hiện Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt theo
đúng nội dung, mục đích và quy định của pháp luật.
3. Sở Tài chính
Phối hợp Sở Y tế để hướng dẫn, kiểm
tra việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Bệnh viện Đa
khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An theo đúng quy định hiện hành.
4. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan
có liên quan tham mưu/giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ
máy, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động ... đối với Bệnh
viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An theo quy định của pháp luật.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hàng năm cân đối nguồn kinh phí, tham
mưu UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa
khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An (ngoài danh mục tự chủ).
6. Sở Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan
liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác xã hội hóa trong
lĩnh vực y tế, trong đó chú trọng truyền thông về mô hình
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An.
7. Đề nghị
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận các huyện,
thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành y tế tuyên truyền về
công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, trong đó có Phương án tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An.
8. Các Sở, ngành liên quan
Phối hợp với Sở Y tế tạo điều kiện
giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An tổ chức
triển khai thực hiện tốt Phương án này.
Trên đây là Phương án tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn
2017-2019 của Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Tây Nam Nghệ An. Sở Y tế chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả hoạt động của Bệnh viện sau khi
kết thúc Phương án tự chủ giai đoạn 2017-2019 để tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết
định về loại hình hoạt động của Bệnh viện trong thời gian tiếp theo.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở,
ngành, căn cứ phương án này để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển
khai, nếu gặp các vấn đề phát sinh, bất cập các đơn vị gửi ý kiến (bằng văn bản)
về Sở Y tế để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh./.
PHỤ LỤC SỐ 01:
DANH SÁCH CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HIỆN CÓ
CỦA BỆNH VIỆN
(Kèm theo Phương án tự chủ của Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An giai đoạn 2017-2019)
Phê duyệt tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh)
STT
|
Tên thiết bị
|
Năm
đưa vào sử dụng
|
Tình
trạng khi đưa vào sử dụng
|
Số
lượng
|
Tình
trạng hoạt động
|
1
|
Máy X-Q di động Cao tần SHIMADZU
|
2007
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
2
|
Máy X-Quang SHIMADZU kỹ thuật số vi
tính DR
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
3
|
Hệ thống chụp
Cắt lớp vi tính 16 Lát cắt Alexion
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
4
|
Máy X-Quang chụp răng DX-073
SD:2009
|
2009
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
5
|
Máy siêu âm doppler màu 3-4D
|
2011
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
6
|
Máy siêu âm đen trắng
|
2010
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
7
|
Máy siêu âm đen trắng
|
2001
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
8
|
Máy điện não đồ
|
2011
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
9
|
Máy điện tim 3 cần.
|
2004
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
10
|
Tủ lạnh bảo quản máu
|
2001
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
11
|
Máy li tâm
|
2004
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
12
|
Máy ly tâm
|
2004
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
13
|
Kính hiển vi
|
2014
|
Mới 100%
|
2
|
Hoạt động tốt
|
14
|
Máy phân tích nước tiểu
|
2008
|
Mới 100%
|
|
Hoạt động tốt
|
15
|
Đèn mổ 12 bóng
|
2004
|
Mới 100%
|
2
|
Hoạt động tốt
|
16
|
Đèn mổ treo trần 1 bóng ánh sáng lạnh
|
2007
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
17
|
Bàn mổ đa năng
|
2002
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
18
|
Bàn mổ đa năng
|
2011
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
19
|
Bồn rửa tay vô
trùng Composit
|
2013
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
20
|
Monitor theo dõi BN 6TS
|
2013
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
21
|
Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng
|
2012
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
22
|
Máy hút dịch
|
2004
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
23
|
Máy hút dịch áp lực thấp
SD:2007
|
2006
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
24
|
Dao mổ điện
cao tần
SD: 3-2005
|
2004
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
25
|
Dao mổ điện
cao tần
|
2011
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
26
|
Bơm tiêm điện
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
27
|
Máy hút điện
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
28
|
Máy tạo oxy từ khí trời
|
2013
|
Mới 100%
|
5
|
Hoạt động tốt
|
29
|
Máy gây mê kèm thở
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
30
|
Monitor theo dõi bệnh nhân 6TS
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
31
|
Tủ sấy 250° 150L
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
32
|
Monitor 6 TS
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
33
|
Bơm tiêm điện
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
34
|
Máy truyền dịch
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
35
|
Bàn mổ chỉnh
hình
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
36
|
Bộ phẫu thuật
đóng đinh SIGN
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
37
|
Bộ phẫu thuật
DSH
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
38
|
Bộ phẫu thuật
nội soi ổ bụng và tiết niệu (Dàn máy dùng 3 chíp CCD)
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
39
|
Đèn mổ treo trần
|
2015
|
Mới 100%
|
2
|
Hoạt động tốt
|
40
|
Máy gây mê kèm thở + máy nén khí
|
2015
|
Mới 100%
|
2
|
Hoạt động tốt
|
41
|
Dao mổ điện
cao tần
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
42
|
Bồn rửa tay tự
động vô trùng Composite 2 vòi
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
43
|
Giường ấm trẻ
sơ sinh
|
1999
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
44
|
Lồng ấp trẻ sơ sinh
|
1999
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
45
|
Máy hút dịch
SD:2006
|
2005
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
46
|
Máy siêu âm đen trắng
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
47
|
Đèn chiếu vàng
da
|
2013
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
48
|
Máy hút điện
|
2013
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
49
|
Lồng ấp trẻ sơ sinh
|
2013
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
50
|
Monitor 5 TS
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
51
|
Máy đốt cổ
tử cung
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
52
|
Máy soi cổ tử
cung
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
53
|
Máy truyền dịch
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
54
|
Monitor sản khoa
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
55
|
Máy cắt đốt cổ tử cung (Dao mổ điện)
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
56
|
Bồn tắm trẻ
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
57
|
Đèn khám bệnh 1 bóng
|
2001
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
58
|
Máy khí dung
|
2005
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
59
|
Đèn khám bệnh 1 bóng chân đứng
|
2006
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
60
|
Monitor theo dõi bệnh nhân: 5TS
|
2006
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
61
|
Monitor theo dõi BN 5TS
|
2012
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
62
|
Monitor theo dõi b/n 5:TS
|
2012
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
63
|
Máy hút dịch SD:2006
|
2005
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
64
|
Máy điện tim 3 cần SD:2008
|
2007
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
65
|
Máy điện tim 3 cần
|
2012
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
66
|
Bơm tiêm điện
|
2009
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
67
|
Giường cấp cứu đa năng
|
2012
|
Mới 100%
|
2
|
Hoạt động tốt
|
68
|
Giường cấp cứu đa năng
|
2012
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
69
|
Bơm truyền dịch
|
2013
|
Mới 100%
|
2
|
Hoạt động tốt
|
70
|
Máy thở
SD:2014
|
2013
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
71
|
Bơm tiêm điện
|
2013
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
72
|
Bơm truyền dịch
SD:2009
|
2009
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
73
|
Máy phá tạo nhịp tim
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
74
|
Bơm tiêm điện
|
2014
|
Mới 100%
|
4
|
Hoạt động tốt
|
75
|
Máy truyền dịch
|
2014
|
Mới 100%
|
3
|
Hoạt động tốt
|
76
|
Monitor 5 TS
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
77
|
Máy đo chức năng hô hấp
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
78
|
Máy thở xâm nhập
|
2013
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
79
|
Monitor theo dõi b/n -5 TS
|
2012
|
Mới 100%
|
2
|
Hoạt động tốt
|
80
|
Giường điều khiển bằng tay 02 chức năng
|
2016
|
Mới 100%
|
20
|
Hoạt động tốt
|
81
|
Hệ thống gọi
báo y tá
|
2016
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
82
|
Giường cấp cứu điều khiển bằng điện
đa chức năng
|
2016
|
Mới 100%
|
5
|
Hoạt động tốt
|
83
|
Ghế máy răng
|
2004
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
84
|
Máy hút dịch
|
2007
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
85
|
Hệ thống nội
soi T.M.H
|
2011
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
86
|
Kính hiển vi phẫu thuật không camera
|
2008
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
87
|
Sinh hiển vi mắt
|
2008
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
88
|
Máy siêu âm mắt
|
2010
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
89
|
Máy ZAVA kế
|
2009
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
90
|
Máy khí dung
|
2013
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
91
|
Bộ khám điều trị Răng Hàm Mặt+ Ghế+
Máy lấy cao răng siêu âm
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
92
|
Máy soi thực quản cứng
|
2014
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
93
|
Hệ thống phẫu thuật mắt bằng phương pháp Pha Co
|
2016
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
94
|
Máy sắc thuốc 16 bếp
|
2010
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
95
|
Máy sắc thuốc 16 Bếp
|
2015
|
Mới 100%
|
1
|
Hoạt động tốt
|
PHỤ LỤC SỐ 02:
BÁO CÁO THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI
ĐOẠN 2014-2016
(Kèm theo Phương án tự chủ của Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An giai đoạn 2017-2019)
Phê duyệt tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh)
ĐVT:
đồng
STT
|
Nội
dung
|
Năm
2014
|
Năm
2015
|
Năm
2016
|
I
|
Thu thường xuyên
|
33.387.827.539
|
49.372.630.245
|
63.706.028.113
|
1
|
Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp
|
15.112.999.776
|
17.203.555.000
|
17.012.000.000
|
2
|
Nguồn thu Bảo hiểm y tế
|
14.595.088.653
|
28.279.624.554
|
41.343.045.769
|
3
|
Nguồn thu viện phí
|
2.539.385.565
|
3.079.134.311
|
3.986.180.344
|
4
|
Nguồn thu dịch vụ khác
|
1.140.353.545
|
810.316.380
|
1.364.802.000
|
II
|
Chi thường xuyên
|
28.536.541.815
|
39.706.859.836
|
40.881.429.385
|
1
|
Tiền lương
|
6.556.571.261
|
6.719.994.043
|
8.033.194.931
|
2
|
Phụ cấp lương
|
6.701.516.277
|
8.739.383.044
|
7.360.294.380
|
3
|
Các khoản đóng góp
|
1.609.532.364
|
1.540.186.508
|
2.069.878.258
|
4
|
Thanh toán dịch
vụ công cộng
|
592.104.712
|
792.849.400
|
835.780.560
|
5
|
Vật tư văn phòng
|
261.158.700
|
210.690.503
|
428.926.000
|
6
|
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
|
63.103.870
|
60.862.919
|
86.325.745
|
7
|
Công tác phí
|
231.434.000
|
325.470.000
|
258.273.800
|
8
|
Sửa chữa tài sản, duy tu, bảo dưỡng
các công trình hạ tầng cơ sở
|
226.679.500
|
264.719.434
|
232.707.000
|
9
|
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
|
11.552.360.831
|
18.815.677.635
|
20.344.836.151
|
10
|
Chi khác
|
192.380.300
|
787.926.350
|
312.467.560
|
11
|
Mua sắm TS dùng cho công tác chuyên
môn
|
549.700.000
|
1.449.100.000
|
918.745.000
|
III
|
Trích 35% bù lương
|
3.927.820.000
|
|
|
IV
|
Chênh lệch thu, chi trích lập các quỹ
(IV=I-II-III)
|
6.052.573.330
|
7.416.071.523
|
8.587.159.900
|
1
|
Quỹ thu nhập tăng thêm
|
3.356.543.759
|
4.031.450.030
|
4.057.014.900
|
2
|
Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp
|
1.010.901.089
|
1.832.474.741
|
2.542.858.600
|
3
|
Quỹ Phúc lợi
|
1.010.901.089
|
819.151.696
|
986.142.800
|
4
|
Quỹ Khen thưởng
|
674.227.393
|
366.497.528
|
500.571.800
|
5
|
Quỹ Dự phòng ổn định thu nhập
|
337.968.597
|
366.497.528
|
500.571.800
|
PHỤ LỤC SỐ 03
DỰ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN DỰ
KIẾN GIAI ĐOẠN 2017 - 2019
(Kèm theo Phương án tự chủ của Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An giai đoạn 2017-2019)
Phê duyệt tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh)
STT
|
Nội
dung
|
Năm
2017
|
Năm
2018
|
Năm
2019
|
I
|
Thu thường xuyên
|
57.500.000.000
|
61.000.000.000
|
64.200.000.000
|
1
|
Nguồn thu Bảo hiểm y tế
|
52.000.000.000
|
55.000.000.000
|
58.000.000.000
|
2
|
Nguồn thu viện phí
|
4.100.000.000
|
4.500.000.000
|
4.600.000.000
|
3
|
Nguồn thu dịch vụ khác
|
1.400.000.000
|
1.500.000.000
|
1.600.000.000
|
II
|
Chi thường xuyên
|
47.110.000.000
|
50.200.000.000
|
53.255.000.000
|
1
|
Tiền lương
|
8.100.000.000
|
8.500.000.000
|
8.900.000.000
|
2
|
Phụ cấp lương
|
7.600.000.000
|
8.000.000.000
|
8.400.000.000
|
3
|
Các khoản đóng góp
|
2.100.000.000
|
2.350.000.000
|
2.650.000.000
|
4
|
Thanh toán dịch vụ công cộng
|
950.000.000
|
970.000.000
|
1.050.000.000
|
5
|
Vật tư văn
phòng
|
450.000.000
|
550.000.000
|
750.000.000
|
6
|
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
|
100.000.000
|
130.000.000
|
150.000.000
|
7
|
Công tác phí
|
520.000.000
|
850.000.000
|
975.000.000
|
8
|
Sửa chữa tài sản,
duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở
|
750.000.000
|
1.000.000.000
|
1.300.000.000
|
9
|
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
|
25.000.000.000
|
26.000.000.000
|
27.00.000.000
|
10
|
Chi khác
|
540.000.000
|
750.000.000
|
980.000.000
|
11
|
Mua sắm TS
dùng cho công tác chuyên môn
|
1.000.000.000
|
1.100.000.000
|
1.100.000.000
|
III
|
Chênh lệch thu, chi trích lập
các quỹ (III=I-II)
|
10.390.000.000
|
10.800.000.000
|
10.945.000.000
|
1
|
Quỹ thu nhập tăng thêm (50%)
|
5.195.000.000
|
5.400.000.000
|
5.472.500.000
|
2
|
Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp
(30%)
|
3.117.000.000
|
3.240.000.000
|
3.283.500.000
|
3
|
Quỹ Phúc lợi (10%)
|
1.039.000.000
|
1.080.000.000
|
1.094.500.000
|
4
|
Quỹ Khen thưởng (5%)
|
519.500.000
|
540.000.000
|
547.250.000
|
5
|
Quỹ dự phòng ổn định thu nhập (5%)
|
519.500.000
|
540.000.000
|
547.250.000
|