NGHỊ QUYẾT
V/V
PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, TỔNG QUYẾT TOÁN
THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày
26/11/2003;
Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11
Khóa XI - kỳ họp thứ hai từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Sau khi xem xét Báo cáo Tổng quyết toán thu ngân
sách Nhà nước trên địa bàn, Tổng quyết toán thu - chi ngân Ngân sách địa phương
năm 2008 (kèm theo Tờ trình số: 8555/TTr - UBND ngày 17 tháng 11 năm 2009 của
UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị HĐND tỉnh phê chuẩn); Báo cáo thẩm tra của
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh và các ý kiến thảo luận của các Đại biểu tại kỳ
họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân
sách Nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu - chi ngân sách dịa phương năm
2008 của tỉnh Lâm Đồng như sau:
1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 2.212.542.653.707
đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương:
3.838.531.682.568 đồng
Chi tiết như sau:
2.1. Thu điều tiết từ các khoản thu NSNN:
1.744.903.121.961 đồng
2.2. Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên:
1.115.251.416.470 đồng
2.3. Thu huy động đầu tư theo Điều 8 Luật NSNN:
25.000.000.000 đồng
2.4. Thu kết dư Ngân sách: 184.448.657.044 đồng
2.5. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:
329.893.535.469 đồng
2.6. Thu nợ gốc cho vay đầu tư phát triển:
3.261.136.715 đồng
2.7. Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN:
403.522.371.409 đồng
2.8. Các khoản thu không cân đối Ngân sách:
31.744.340.500 đồng
2.9. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:
507.103.000 đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương:
3.670.776.636.892 đồng
Chi tiết như sau:
- Chi đầu tư phát triển: 520.451.050.856 đồng
- Chi thường xuyên: 1.840.752.966.269 đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:
1.300.000.000 đồng
- Chi chương trình mục tiêu quốc gia:
134.245.817.231 đồng
- Chi một số nhiệm vụ theo mục tiêu:
206.164.307.926 đồng
- Chi chuyển nguồn: 604.378.774.926 đồng
- Chi từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua NS:
337.929.179.174 đồng
- Chi từ nguồn thu không cân đối NSNN (Phạt ATGT):
25.047.437.510 đồng
- Chi nộp Ngân sách cấp trên: 507.103.000 đồng
4. Kết dư ngân sách chuyển sang năm 2009:
167.755.045.676 đồng
Bao gồm:
4.1. Tồn quỹ ngân sách: 67.726.315.462 đồng
- Ngân sách cấp tỉnh: 417.872.521 đồng
- Ngân sách huyện, thị xã, thành phố:
67.308.442.941 đồng
4.2. Tạm ứng ngân sách: 100.028.730.214 đồng
a) Ngân sách cấp tỉnh: 24.670.232.062 đồng
- Tạm ứng HCSN: 5.116.791.536 đồng
- Tạm ứng XDCB: 19.553.440.526 đồng
b) Ngân sách huyện, thị xã, thành phố:
75.358.498.152 đồng
- Tạm ứng HCSN: 36.222.105.969 đồng
- Tạm ứng XDCB: 39.136.392.183 đồng
Điều 2. HĐND tỉnh Lâm Đồng giao UBND tỉnh
chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các ngành chuyên môn thực hiện
chuyển số kết dư năm 2008 sang năm 2009 để tiếp tục theo dõi, quản lý và quyết
toán theo đúng chế độ quy định.
Điều 3. Nghị quyết này đã được các Đại biểu
kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII biểu quyết thông qua ngày 10 tháng 12
năm 2009./-