HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
|
Số:
05/2007/NQ-HĐND
|
Nhà
Bè, ngày 21 tháng 12 năm 2007
|
NGHỊ QUYẾT
VỀ
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân
dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà
nước năm 2007 cho huyện Nhà Bè;
Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện
Nhà Bè về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007 cho các đơn
vị trực thuộc;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân
dân huyện về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 về phê chuẩn quyết toán
ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007;
Xét Tờ trình số 1000/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện
Nhà Bè về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2007, và giao dự toán ngân
sách năm 2008; Báo cáo thẩm định số 04/KTXH-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2007 cuả
Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh dự toán
ngân sách năm 2007 như sau:
1. Về thu:
- Tổng thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn: 145.947 triệu đồng, đạt 184,74% so chỉ tiêu pháp lệnh (79.000
triệu đồng) và đạt 174% so chỉ tiêu phấn đấu (85.003 triệu đồng).
- Tổng thu ngân sách địa phương:
208.435 triệu đồng, đạt 122,55% so chỉ tiêu pháp lệnh (170.074 triệu đồng) và
đạt 116,68% so chỉ tiêu phấn đấu (178.632 triệu đồng).
Trong đó:
a) Thu cân đối ngân
sách:
128.106 triệu đồng
- Thu kết dư năm
trước:
9.184 triệu đồng
+ Ngân sách
huyện:
3.423 triệu đồng
+ Ngân sách
xã:
5.761triệu đồng
- Thu điều
tiết:
46.048 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách
TP:
69.628 triệu đồng
+ Thường
xuyên:
65.967 triệu đồng
+ Bổ sung có mục
tiêu:
3.661 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn các đơn vị dự
toán:
3.246 triệu đồng
+ Ngân sách
huyện:
2.939 triệu đồng
+ Ngân sách
xã:
307 triệu đồng
b) Thu đầu tư phát triển:
51.199 triệu đồng
- Thu kết dư năm
trước:
7.051 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách
TP:
36.846 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn kinh phí đầu
tư:
7.302 triệu đồng
c) Thu chuyển nguồn tạm
ứng:
28.250 triệu đồng
d) Thu trợ cấp chương trình mục
tiêu:
880 triệu đồng
2. Về chi:
Tổng chi ngân sách cả năm
197.621 triệu đồng, đạt 121,94% so dự toán.
- Chi đầu tư phát
triển:
50.000 triệu đồng
- Chi hoạt động thường xuyên:
118.491 triệu đồng, đạt 127,16 % so dự toán đã điều chỉnh.
- Chi chuyển nguồn tạm
ứng:
28.250 triệu đồng
- Chi chương trình mục tiêu:
880 triệu đồng
3. Kết
dư:
10.814 triệu đồng
- Ngân sách huyện:
3.223 triệu đồng
+ Chi thường xuyên:
2.024 triệu đồng
+ Chi đầu tư phát triển:
1.199 triệu đồng
- Ngân sách xã:
7.591triệu đồng
Trong thu - chi ngân sách huyện
đảm bảo tính cân đối về ngân sách. Ngân sách chi thường xuyên được quản lý chặt
chẽ, có cải tiến trong việc điều hành quản lý ngân sách (khoán tự chủ tài chánh
cho các đơn vị sự nghiệp có thu, khối giáo dục, khoán thí điểm biên chế và quản
lý chi phí hành chánh cho khối chính quyền, Ủy ban nhân dân 7 xã - thị trấn,
tạo được ý thức tiết kiệm của các Thủ trưởng và đơn vị sử dụng ngân sách).
Điều 2. Giao dự toán thu -
chi ngân sách năm 2008:
1. Về thu:
- Tổng thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn
+ Chỉ tiêu pháp lệnh: 107.440
triệu đồng, bằng 136% so với chỉ tiêu pháp lệnh năm 2007 (79.000 triệu đồng)
+ Chỉ tiêu phấn đấu: 120.000
triệu đồng bằng 82,2% so thực hiện năm 2007 (145.947 triệu đồng)
- Tổng thu ngân sách địa phương:
113.740 triệu đồng
a) Thu cân đối ngân
sách:
112.541 triệu đồng
+ Thu kết dư năm
trước:
9.615 triệu đồng
- Ngân sách
huyện:
2.024 triệu đồng
- Ngân sách
xã:
7.591 triệu đồng
+ Thu điều
tiết:
36.959 triệu đồng
- Ngân sách
huyện:
23.947 triệu đồng
- Ngân sách
xã:
13.013 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách
TP:
65.967 triệu đồng
b) Thu đầu tư phát triển (kết
dư):
1.199 triệu đồng
2. Về chi:
- Tổng chi ngân sách địa phương:
104.743 triệu đồng (Chi hoạt động thường xuyên).
Trong đó: (Chi ngân sách xã:
17.602 triệu đồng)
3. Dự kiến kết dư:
8.997 triệu đồng
- Ngân sách
huyện:
1.429 triệu đồng
- Thường
xuyên:
230 triệu đồng
- Đầu
tư:
1.199 triệu đồng
- Ngân sách
xã:
7.568 triệu đồng
Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện
căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân để giao nhiệm vụ chi ngân sách cho từng
cơ quan, ban ngành của huyện và các xã, thị trấn.
+ Quản lý cấp phát chi theo dự
toán, hạn chế thấp nhất phát sinh chi ngoài dự toán. Kiên quyết xuất toán các
khoản chi ngoài quy định.
+ Thủ trưởng các cơ quan đơn vị,
chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo đúng nhiệm vụ,
quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và chịu trách nhiệm về
những sai phạm trong phạm vi quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích ngân
sách Nhà nước cũng như các nguồn vốn hoạt động. Thực hiện công khai về thu -
chi ngân sách của cơ quan, đơn vị.
- Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội
đồng nhân dân phối hợp với các cơ quan có liên quan, giám sát việc thực hiện
ngân sách Nhà nước.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
cần tập trung nhiều hơn trong việc điều hành ngân sách, kiểm tra chặt chẽ việc
thực hiện ngân sách, tài chính.
Nghị quyết này đã được Hội đồng
nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm
2007./.