Doanh nghiệp tôi cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất nằm trong KCN, thuế VAT là 0%, tháng nào cũng xuất hd VAT. Vậy tôi nên làm những thủ tục nào?cần những giấy tờ gì để hợp lệ với cơ quan thuế.Chân thành cảm ơn.
Luật sư cho em hỏi: DN của em kinh doanh ngành nghề là xây dựng các công trình dân dụng. DN co đăng ký TSCĐ của DN là một số xe như: xe tải, xe ben, xe 7 chổ …. Nay DN muốn bán bớt một số xe đi để mua xe khác sử dụng. Như vậy, DN có lấy hóa đơn để xuất cho công trình của DN để xuất bán một trong các xe trên được không. Nếu được thì mình vẫn xuất thuế xuất là 10% hay sao?
Năm 2011, ông Hoàng Ngọc Thông (tỉnh Nam Định) nhận chuyển nhượng nhà và quyền sử dụng đất. Bên bán và mua đã nộp đầy đủ các khoản thuế, lệ phí. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đã chuyển sang tên ông Thông. Hiện nay ông Thông thay đổi số Chứng minh thư nhân dân. Khi ông làm thủ tục thay đổi thông tin cá nhân về người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký thông tin nhà đất của thành phố, thì được yêu cầu phải nộp hóa đơn thuế, phí từ năm 2011 khi nhận chuyển nhượng nhà, đất. Ông Thông hỏi, yêu cầu như vậy có đúng quy định không?
Chào Luật sư. Một Công ty tại Huyện Nhà Bè, TP.HCM có ký 1 hợp đồng giao khoán công việc bốc xếp hàng hóa với tôi. Khối lượng công việc quyết toán tính trên đầu tấn của mỗi tàu. Sau khi kết thúc xong chuyến tàu thi tôi quyết toán khối lượng bốc xếp với Công ty, thì họ đòi hóa đơn để làm thủ tục thanh toán. Vậy tôi phải làm thủ tục gì với thuế để được cấp hóa đơn bán lẻ và đóng những loại thuế nào? cách tính ra sao?. Tôi chỉ là cá nhân làm dịch vụ, không có giấy phép kinh doanh gì hết. Chân thành cảm ơn!
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm trong việc sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ và lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế như thế nào?
Thưa luật sư,cho tôi hỏi,một nhân viên của công ty tôi khi fax bản báo giá cho đối tác đã quên không ghi tiền phí dịch vụ này chưa bao gồm thuế GTGT. Bên đối tác đã thanh toán tiền cho cty tôi theo như bản báo giá. Vậy khi ghi hóa đơn, tôi nên ghi thế nào cho đúng? Mong luật sư hướng dẫn. Tôi rất cảm ơn.
Sắp tới tôi định thành lập DN kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vậy làm thế nào DN mới được xuất hóa đơn theo phương pháp khấu trừ và áp dụng tính thuế thu nhập DN theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
Cháu có 1 vấn đề muốn nhờ Luật sư giải đáp ạ. Công ty cháu là cty TNHH có thành lập 1 chi nhánh hạch toán độc lập. Chi nhánh này có bổ nhiệm giám đốc là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh. Nay giám đốc chi nhánh nghỉ mà chưa thay đổi người đại diện theo pháp luật của chi nhánh. Vậy thì Tổng giám đốc của Công ty có được ký hoá đơn, hợp đồng… của chi nhánh không ạ.
Trong giấy phép DKKD của mình có hoạt động lĩnh vực: Tư vấn quản lý ( trừ tư vấn tài chính, kế toán và tư vấn luật). Như vậy, nếu mình có hợp đồng tư vấn thành lập doanh nghiệp ( tư vấn lựa chọn ngành nghề...) thì có xuất được hoá đơn không?
3.1 Công ty chúng tôi đang tiến hành xây dựng khu phức hợp tại Cư Jút, hiện tại chúng tôi đã có tài khoản tại Ngân hàng nông nghiệp huyện Cư Jút, để thuận tiện theo dõi, Công ty tôi có thể mở thêm một số tài khoản nữa ở Ngân hàng nông nghiệp Cư Jút để giao dịch riêng cho phần ở khu phức hợp được không?
3.2 Kể từ ngày 01/01/2015, Công ty chúng tôi không tiến hành kê khai hóa đơn bán ra không chịu thuế GTGT, cụ thể là mặt hàng đậu nành, ngũ cốc sống chưa qua chế biến cho khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu PL01-1/GTGT, vậy chúng tôi kê khai như vậy có chính xác không?
3.3 Công ty chứng tôi đang sử dụng hóa đơn tự in, nếu lúc in hóa đơn bị lỗi, kẹt giấy thì có in lại tờ hóa đơn đó được không, cách xử lý và báo cáo những tờ hóa đơn đó thế nào?
Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng
Doanh nghiệp: Cty TNHH Công nghệ thực phẩm Tất Thắng
Địa chỉ: Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông
Em là kế toán 1 công ty, công ty em chỉ có một mình em là kế toán, mọi việc em đều làm theo chỉ đạo của giám đốc và phó giám đốc (là người nước ngoài). Công ty em, có lấy hóa đơn mua hàng vào cho những hàng bán cho khách hàng mà chưa có hợp đồng mua vào, sếp em yêu cầu em phải lấy vào, mọi giấy tờ là sếp em ký hết. Như vậy em có phải chịu trách nhiệm gì ko ạ?
Công ty em là công ty về sản xuất và cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn. Theo chính sách khuyến mại của công ty: Khi hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước thì tự nguyện đóng góp mức kinh phí là 2.500.000 đồng và được khuyến mại 5m3 nước đầu tiên.
- Vậy anh chị cho em hỏi 5m3 nước đó công ty em xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0 hay phải kê khai tính thuế?
- Nếu xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0 thì trình tự hạch toán đối với khoản tiền đó và chi phí sản xuất đối với hàng khuyến mại đó em phải hạch toán như thế nào?
- Cũng theo chính sách của công ty: Nếu hộ gia đình nào dùng dưới 4m3 nước/tháng thì vẫn phải nộp tiền theo khối lượng tối thiểu là 4m3 thì phần chênh lệch này em phải hạch toán như thế nào?
- Theo chính sách của Tỉnh: Tỉnh sẽ hỗ trợ sau đầu tư với giá 3tr đồng/m3, số tiền này doanh nghiệp không phải trả bằng nguồn khấu hao thì số tiền này được hạch toán vào tài khoản nào? em hạch toán vào tài khoản 4118 được không ạ?
- Trong tổng dự án đầu tư đã được Tỉnh phê duyệt: Tổng giá trị đầu tư đã bao gồm đồng hồ đo nước trước cổng các gia đình. Nguồn vốn đầu tư bao gồm: vốn tự có, vấn vay ngân hàng và các nguồn vốn huy động. Vậy cho em hỏi số tiền 2.500.000 đồng do dân đóng góp khi tham gia sử dụng nước em hạch toán vào tài khoản 4118 được không ạ?
Đơn vị trực thuộc công ty tôi tạm ngưng hoạt động từ tháng 5/2015, còn lại 11 hóa đơn chưa sử dụng (đặt in tháng 3/2015). Các đơn vị khác đã sử dụng các cuốn hóa đơn tiếp theo. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2015, công ty tôi kê khai tồn 11 hóa đơn này. Đến quý 3 công ty tôi mới phát hiện. Vậy cục thuế cho tôi hỏi là công ty tôi có bắt buộc phải hủy 11 hóa đơn đó không? Nếu hủy thì thủ tục thế nào và trong thời gian nào kể từ ngày tạm ngưng? Có bị phạt trễ hạn không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Kính gửi cục thuế! Trong báo cáo quý 1/2015 tôi có làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn phần phát hành trong kỳ tôi có điền là từ số 0000001 đến số 0000200. nhứng đến tháng 7/015 tôi mới kiểm tra lại trên báo cáo phát hành hóa đơn thì phải là từ số 0000001 đến 0000300 mới đúng. Xin cho tôi hỏi vậy tôi phải làm gì để điều chỉnh lại cho đúng và lỗi nhứ thì tôi có phải nộp phạt không.Rất mong nhận được sự hồi đáp từ Quý cơ quan thuế. Xin cám ơn
Cho em hỏi Cục thuế là em đã nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các tháng 1;2;3/2015 đầy đủ nhưng đến ngày 11/5/2015 em mới nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2015 do trước đó em không biết phải nộp theo quý. Mong Quý cục Thuế cho em biết như thế công ty em có bị phạt hành chính không ạ
Cho tôi được hỏi về vấn đề hóa đơn hủy và hóa đơn xóa bỏ,hàng quý doanh nghiệp làm tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/Ac.Tôi không hiểu rõ về cột số 8 và cột số 10. Trường hợp như thế nào thì đưa vào cột 8 xóa bỏ, trường hợp như thế nào thì đưa vào cột 10 hủy, đặc biệt là trường hợp hóa đơn viết sai, xé ra khỏi quyển và lập luôn biên bản hủy và thu hồi hóa đơn về Công ty.Mong quý chi cục giải đáp giúp, xin chân thành cảm ơn.