số 01/2012/TT-BXD . vậy còn những nghĩa vụ về đăng ký mã số thuế, thuế doanh nghiệp, thuế TNCN cho người nước ngoài?.... Luật sư có thể tư vấn cụ thể thêm cho em những thủ tục mà nhà thầu phụ nước ngoài cần phải làm được không ạ?
Chào luật sư, (1) Tôi muốn chuyển nhượng một phần vốn góp vào Công ty TNHH cho một bên khác, vậy khoản chuyển nhượng đó có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? (2) Trong trường hợp là Công ty cổ phần thì phần cổ phiếu chuyển nhượng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? (thời điểm chuyển nhượng trước 01/01/2009) trân
khách hàng sau đó Công ty A sẽ xuất hóa đơn trực tiếp bảo hiểm vật chất cho khách hàng của Công ty B, (chương trình khuyến mại của Công ty A chưa đăng ký với Sở Công thương nên Công ty A sẽ phải xuất hóa đơn cho khách hàng giá trị có thuế và đồng thời chi phí này sẽ bị loại sau khi Quyết toán thuế TNDN, công ty A đưa vào Chi phí thuế TNDN), liệu Công
Doanh nghiệp chúng tôi hiện đang sử dụng hóa đơn GTGT đặt in (số lượng hóa đơn vẫn còn nhiều). Tuy nhiên trong tháng 11/2014 chúng tôi lắp đặt phần mềm kế toán bán hàng, chúng tôi muốn chuyển sang tự in hóa đơn từ phần mềm thông qua giấy văn phòng A4. Vậy chúng tôi hoàn thiện các thủ tục và xử lý các hóa đơn đang sử dụng như thế nào?
chúng tôi có xuất hóa đơn cho các công đoạn hàng mẫu( nội dung không thu tiền). Sau khi được kiểm tra, cơ quan thuế đã tính thuế 10% thuế đầu ra cho hàng mẫu trên. VD: Giá trị hàng mẫu 10.000.000, thuế GTGT 1.000.000. Vậy chúng tôi xin hỏi có phải hạch toán cho nghiệp vụ trên không? Cách hạch toán và cách kê khai thế nào cho phù hợp với nghiệp vụ
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước. Cục thuế cho tôi hỏi vấn đề như sau: Công ty tôi có nhận xuất khẩu ủy thác. Khi nhận ủy thác, bên ủy thác sẽ xuất hóa đơn để bên tôi làm căn cứ đầu vào cho hàng xuất khẩu ủy thác, và bên tôi xuất hóa đơn đầu ra cho hàng ủy thác. Theo thông tư 119/2014/TT-BTC: Sử dụng hóa đơn thương mại để kê khai thuế đối với
Cho tôi hỏi: Theo ND04 ngày 17/01/2014 sửa đổi khoản 1,2 điều 4 ND51 thì chỉ sửa đổi khoản b,c,d còn khoản a của ND51 thì không thấy nói gì. Như vậy thì theo như ND 04 thì không có hóa đơn xuất khẩu vậy thì khi xuất khẩu dùng chung hóa đơn GTGT hay sao hay là mình vẫn sử dụng hóa đơn xuất khẩu bình thường. Tôi xin chân thành cảm ơn
Công ty tôi trước đây đã đặt in hóa đơn xuất khẩu và sử dụng chưa hết, nay công ty tôi muốn được tiếp tục sử dụng hết số hóa đơn xuất khẩu này thì công ty tôi cần làm các thủ tục gì?
bài cho trung tâm và báo lên thuế trung tâm này ko ạ? 3. Công ty em có được xuất hóa đơn GTGT về lĩnh vực du học này (bao gồm phí dịch thuật, phí hành chính và phí hoàn thiện hồ sơ xin tư vấn du học) đứng tên công ko ạ? Mong luật sư giải đáp giúp em ạ. Em cám ơn các luật sư nhiều ạ.
Xin chào luật sư! Tôi có vài vấn đề thắc mắc về luật kinh doanh như sau : 1. Tôi muốn mở cửa hàng với số vốn nhỏ hơn 20 triệu đông có phải đăng ký kinh doanh không? nếu có thì tôi cần làn những gì, chuẩn bị hồ sơ như thế nào? (địa diểm KD là tại thành phố hòa bình nằm trên trục dường chính) 2. Nếu tôi đã đăng ký KD thì tôi phải đóng những
Thời điểm hoàn thành công trình xây dựng được xác định như thế nào? Quy định ở đâu? Tại cột 3, điểm 2-Chi phí đầu tư (Mẫu số 10/QTDA - V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước) thì Chi phí đầu tư được quyết toán có bao gồm thuế GTGT hay không
Chi hỗ trợ khuyến học, khuyến tài cho Hội khuyến học có được đưa vào chi phí không? Nếu được trừ thì ngoài biên bản xác nhận còn thêm thủ tục gì? Trên hóa đơn GTGT ghi sai địa chỉ, số tiền… thì không làm biên bản hủy chỉ làm biên bản điều chỉnh có được không?
thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT...”
Tại Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về thuế GTGT:
“9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc
Kính gửi ban biên tập, Công ty tôi đang thực hiện kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Trong năm 2014 công ty tôi có một số hóa đơn đầu vào(là hóa đơn GTGT)ở chỉ tiêu "Địa chỉ người mua" bị sai nên công ty tôi không kê khai khấu trừ các hóa đơn này trên tờ khai 01/GTGT và PL01-2/GTGT nhưng vẫn hạch toán vào chi phí trong kỳ(bao gồm cả tiền thuế
Do tình hình kinh doanh một số mặt hàng của công ty chúng tôi không được tốt nên có một số mặt hàng bị tồn kho và hết hạn sử dụng. (Sản phẩm này là dầu gội đầu, sữa dưỡng thể, nước rửa chén, do tồn kho từ năm 2014 đến nay không bán được). Tháng 11 vừa qua, chúng tôi đã lập bảng kê và ra quyết định cho hủy lô hàng này, do lô hàng này có giá trị
Chào luật sư! Hiện tại gia đình tôi đang là hộ kinh doanh cá thể kinh doanh vật liệu xây dựng và hoạt động được 4 tháng! Tuy nhiên, do nhu cầu kinh doanh, tôi muốn thành lập Cty tnhh. Vậy tôi muốn hỏi tại thời điểm hiện tại khi lập công ty tnhh thì có được tính thuế theo phương pháp gián tiếp không? Và điều kiện để được tính thuế theo phương
GTGT, tôi có vào trang web của Tổng cục thuế tra cứu thì mới biết công ty A đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Luật sư cho tôi hỏi: Hợp đồng kinh tế giữa công ty tôi và công ty A có hợp lệ không? có văn bản nào quy định về trường hợp doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động vẫn được ký các hợp đồng kinh tế không?
Xin kính chào cục thuế bình phước. Công ty tôi theo luật được khai thuế gtgt theo quý nhưng công ty tôi kinh doanh xăng dầu nên đã gửi thông báo và xin nộp hồ sơ khai thuế gtgt theo thánǵ, và đã nộp hồ sơ tháng 7,8,9/2013. Vậy theo nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 cuối năm công ty tôi có được áp dụng thuế