cấp năm 1999 ( vì trước đây huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc). Gia đình e hiện chia thành nhiều hộ ( do các anh chị em đều lập gia đình) nên rất có nhu cầu xây dựng nhà ở.Vậy gia đình em có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất trên với tên đất là đất ở và không phải mất phí không ạ hay có được chuyển mục đích sử dụng đất không ạ
hộ Trần Văn Anh phải Hủy theo quy định, không xuất kịp tài sản lên công ty. Vậy tôi xin hỏi? tài sản cố định của hộ Trần Văn Anh do tôi đứng tên có được đưa vào khấu hao sử dụng tài sản cho công ty thành lập mới của tôi không? hoặc biện pháp sử lý tài sản trên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
. 6m2 nhà ở và 12m sân chung (hợp đồng dân sự viết tay) ngày20/12/2005 của ông A cho ông B. Tôi có hợp đồng mua bán nhà đất của ông B cho tôi vào tháng 04/2009 và tôi ở từ đó đến nay (2015) Tôi có biên lai hóa đơn thu phí nhà đất từ năm 2004 đến nay. Tôi có giấy xác nhận không chanh chấp về thửa đất và ts gắn liền đất của UBND phường Tương mai. Thửa
động sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị nhập về có phát sinh thuế GTGT hàng nhập khẫu, Vậy Cục thuế cho DN tôi hỏi GTGT hàng nhập khẩu của máy móc thiết bị này có được hoàn thuế theo tháng hay không? Rất mong nhận được sự phản hồi từ phía Cục Thuế! Trân trọng!
Năm 1992 cô A mua 400 m2 đất làm nhà ở.Năm 1994 bán bớt 200 m2 đất.Năm 1999,tôi mua lại nhà và đất của cô A.giấy tờ mua bán đều được xác nhận của UBND Phường và đóng dấu. Cho tôi hỏi;khi làm sổ đỏ thì cách tính tiền các khoản phải nộp như thế nào.Mong được sự giúp đỡ
chuyển giao khu đất và tài sản trên đất cho 1 Công ty TNHH đang hoạt động mà tôi cũng là 1 thành viên góp vốn của Công ty. Kính đề nghị quý Sở cho biết việc chuyển giao khu đất và tài sản trên đất như vậy có được phép không và tôi phải làm các thủ tục gì để thực hiện. Câu hỏi ông Pham Ngọc Quang, địa chỉ: [email protected]
Cho em hỏi Công ty em vừa nhận được Phiếu xác nhận tình trạng thuế tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, số thuế còn phải nộp (Nợ) của Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công là 400tr, em kiểm tra và phát hiện hồ sơ khai thuế quyết toán năm 2013 đã nộp có sai sót, em đã khai bổ sung, điều chỉnh . Báo cáo khai bổ sung, điều chỉnh này làm giảm số
khoản chi phí này được hạch toán vào khoản chi phí nào? 2. Theo điểm c khoản 2 điều 21 thông tư 151/2014/TT-BTC(sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 điều 31 thông tư 156/2013/TT-BTC) thì người nộp thuế được gia hạn số tiền nộp thuế, nếu chủ đầu tư chưa thanh toán hết số tiền còn lại cho người nộp thuế khi công trình đã hoàn thành, bàn giao, vậy anh chị cho
bằng, 2 tỷ san lấp, 1 tỷ lợi nhuận. Vậy cho hỏi, công ty B có được tiếp tục bù trừ chi phí giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất các năm tiếp theo hay không Trân trọng cảm ơn Ban giải đáp
Cho tôi hỏi: Công ty tôi có nhập khẩu hạt điều. có các chi phí nhập như nâng hạ rỗng con't, kiểm định, phí cân xe...vì các chi phí này không theo trình tự của từng lô hàng nhập nên tôi không thể đưa vào TK 152. Vậy tôi muốn hỏi: các chi phí trên tôi có thể đưa vào tài khoản 811 được không? Xin giải đáp và cảm ơn
nhau nhưng Tổng trị giá của tờ khai đó thì bằng nhau. như vậy kế toán có phải điều chỉnh lại cho khớp với tờ khai không? Rất mong nhận được sự phản hồi từ phía Cục Thuế. Trân trọng!
, không giải quyết.Nữa tháng sau, được biết là hồ sơ thuế vẫn được nhận nên tôi đi nộp và bị phạt nộp chậm. Vậy xin cho tôi hỏi như vậy có đúng không? Tôi xin chân thành cảm ơn
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra
DNTN mua xe tải,hợp đồng, cavet xe và hóa đơn đứng tên Chủ Doanh Nghiệp. Vậy muốn đưa chi phí xăng dầu, sửa chửa xe vào chi phí hợp lý thì có cần phải đổi tên Chủ Doanh Nghiệp sang tên DNTN không.Xin cám ơn
Cty tôi năm 2013 có phát sinh doanh thu tương đương 40tỷ đồng. theo thông tư 151/2014 thì bắt đầu quý IV năm 2014 cty tôi khai thuế gtgt theo quý. Vậy cty tôi có cần gửi thông báo chuyển kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang Quý không ? (cty tôi đang thực hiện khai thuế gtgt theo tháng và muốn thực hiện khai thuế quý theo tt151/2014)
Trong T12/2013 tôi có xuất hoá đơn GTGT nhưng không giao cho khách hàng, đến T10/2014 phát hiện ra nên khách hàng yêu cầu xuát hóa đơn mới để được khấu trừ thuế. Trong T10/2014 tôi đã xuát hoá đơn mới thay thế (tiền hàng, tiền thuế không đổi). Vậy xin hỏi trong T10/2014 tôi có cần kê khai tờ hoá đơn đó không: 1.Nếu kê khai thì có cần phải làm KHBS
đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác." Vậy công ty tôi có các khoản chi tiền thưởng cho người lao động như: tiền lể ngày 30/4, 1/5, 2/9, 25
Tôi có hộ khẩu thường trú ở Hưng Yên, nay do điều kiện công tác và như cầu thực tế, tôi muốn mua một mảnh đất ở Gia Lâm. Vậy tôi có đủ điều kiện pháp lý để mua không và cần làm những thủ tục gì?