Tra cứu hỏi đáp thuế GTGT

Hỏi đáp pháp luật Thuế suất thuế GTGT đối với đại lý bán vé máy bay mua đi bán lại hưởng chênh lệch 07:54 | 14/02/2017
Công ty em hoạt động từ 01/01/2004, và chỉ mua bán vé quốc tế. Trước đây kế toán trước hạch toán hóa đơn bán ra từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2004 vào mục hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất là 0%, băt đầu từ tháng 05/2004 cho đến thời điểm hiện tại thì hạch toán vào mục hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT. Vậy cho em hỏi đối với công ty mua đi bán lại hưởng chênh lệch đối với vé máy bay quốc tế thì từ năm 2005 đến nay thuế suất thuế GTGT thay đổi như thế nào?Cách kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra trên bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT vào mục nào cho đúng? Mong anh/chị giúp đỡ, em xin chân thành cảm ơn
Hỏi đáp pháp luật Thuế suất thuế GTGT với VPĐD nước ngoài 07:53 | 14/02/2017

Cho em hỏi Công ty em xuất hóa đơn cho 1 văn phòng đại diện của nước ngoài từ trước đến giờ toàn là tính thuế 10%, nhưng nay bên văn phòng đại diện nước ngoài đó họ yêu cầu xuất hóa đơn cho họ với mức thuế 0%, họ gửi kèm các văn bản của các văn phòng đại diện khác cũng xuất hóa đơn 0% theo thông tư 129. Vậy bây giờ em xuất hóa đơn cho họ với mức thuế xuất thuế GTGT bao nhiêu % là đúng? Bây giờ xuất hóa đơn 0% cho họ có bi sai không? Vì em được biết 0% chỉ được áp dụng cho công ty nằm trong khu phi thuế quận.

Hỏi đáp pháp luật Điều chỉnh giảm thuế GTGT 15:52 | 13/02/2017
Công ty em tháng 7 phát sinh hóa đơn đầu vào 151 triệu, em đã kê khai thuế tháng 7 nhưng đến hết tháng 12 công ty em mới thanh toán qua ngân hàng hóa đơn này mới 111 triệu đồng, còn lại 50 triệu chưa thanh toan qua ngân hàng. Em xin hỏi là trong tháng 12 nay em điều chỉnh giảm số tiền còn lại 50 triệu của hóa đơn em đã kê khai trong tháng 7 như thê nào em kê khai âm số tiền còn lại vào bảng kê 02 mua vào hay là phải điều chỉnh giảm trong tháng 7. Xin quý chi cục hướng dẫn giúp em Xin chân thành cám ơn
Hỏi đáp pháp luật Kê khai thuế giảm thuế GTGT bổ sung 15:47 | 13/02/2017

Công ty tôi có trường hợp như sau: Trong Tháng 01 năm 2010 tôi có nhận được Hóa đơn GTGT đầu vào, tôi đã hạch toán và kê khai thuế GTGT trong Tháng 01/2010. Tuy nhiên đến Tháng 12/2010 tôi phát hiện hoá đơn đó bị sai, chúng tôi đã lập biên bản huỷ hoá đơn và đã xuất lại hoá đơn khác trong Tháng 12/2010. Khi kê khai thuế GTGT đầu vào của tháng 12/2010 chúng tôi hoạch toán bút toán âm lại hoá đơn đã làm biên bản huỷ và kê khai hoá đơn xuất lại được không, hay phải làm điều chỉnh kê khai bổ sung trong tháng 12/2010. Vậy phần thuế GTGT đầu vào tháng 12/2010 của chúng tôi có được khấu trừ không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hỏi về thuế GTGT (3) 15:19 | 13/02/2017
Kính gửi cục thuế.đơn vị tôi theo thông tư 219 thì hàng nông sản sẽ là mặt hàng không chịu thuế gtgt. Vậy cho tôi hỏi khi hóa đơn đầu vào của tôi là mua xe oto tải và xe oto con và chi phí xăng xe liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, vậy thuế gtgt đầu vào có được khấu trừ không. xin cảm ơn cục thuế đã tra lời thắc măc của công ty tôi. trân trọng kính chào
Hỏi đáp pháp luật Hỏi về thuế GTGT 15:18 | 13/02/2017

Chào Luật sư ! Xin Luật sư cho E hỏi vấn đề này ạ : Công ty E là Công ty cho thuê tài chính không thuộc đối tượng khấu trừ thuế GTGT năm 2010 E có mua một số tài sản cố định như máy lạnh, vi tính để trang bị cho nhân viên văn phòng Khi hạch toán E hoạch toán phần thuế GTGT  E không hạch toán vào nguyên giá TSCĐ mà hạch toán chi phí thuế GTGT không được khấu trừ. Xin hỏi như vậy có sai không? và xử lý như thế nào ? vì đã qua năm tài chính. Xin cám ơn !

Hỏi đáp pháp luật Cưỡng chế hóa đơn vì nợ thuế GTGT 14:28 | 13/02/2017

Dear TVPL! Năm 2014 tháng 11 DN bị Cơ quan thuế cưỡng chế hóa đơn vì nợ thuế GTGT, quy định nào mà Cơ quan thuế có quyền trên? Sang tháng 11 năm 2015 bị tước giấy đăng ký kinh doanh bởi cơ quan thuế vậy cơ quan thuế dựa vào văn bản quy định nào để làm việc nói trên? Trong thời gian cưỡng chế hóa đơn DN có phải nộp báo cáo thuế không? Chi phí thuế đầu vào vẫn được xem là hợp lý đúng không? Rất mong trả lời sớm! Trân trọng cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Phương pháp khấu trừ thuế GTGT 13:43 | 13/02/2017
Doanh nghiệp thành lập vào tháng 5/2014 vì chưa đủ điều kiện theo phương pháp khấu trừ nên doanh nghiệp hạch toán và kê khai theo phương pháp trực tiếp trên GTGT. Khi Thông tư 119 có hiệu lực thì có chuyển Doanh nghiệp này sang phương pháp khấu trừ không? Nếu chuyển được sang phương pháp khấu trừ thì hoá đơn đầu vào từ T6-T8 đã kê khai thì xử lý ra sao?
Hỏi đáp pháp luật Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 13:40 | 13/02/2017
Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, với những trường hợp có dùng hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì có phải lập hoá đơn không? Nội dung ghi trên hoá đơn GTGT như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật Đối tượng phải kê khai nộp thuế GTGT 13:36 | 13/02/2017
Công ty (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) kinh doanh các mặt hàng lương thực. Đến ngày 31/12/2013 đơn vị còn một lượng gạo tồn kho, đến năm 2014 đơn vị xuất lượng hàng đó cho Công ty XNK thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Công ty có phải kê khai tính thuế GTGT hay không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào