Công ty chúng tôi có đầu tư xây dựng 01 nhà máy. Tôi xin hỏi: việc kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án xây dựng nhà máy có phải làm thủ tục trước khi kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án với cơ quan thuế không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?
Tháng 7 năm 2014 doanh nghiệp chúng tôi có hợp đồng thuê dịch vụ cho CBCNV đi thăm quan, học tập, du lịch tại Thanh Hóa, Quảng Ninh (có hóa đơn GTGT). Đơn vị chúng tôi có được kê khai khấu trừ thuế không? Hóa đơn ăn nghỉ (tham quan, học tập); Hóa đơn vận chuyển khách.
năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại bao gồm: tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu... theo chỉ định của bác sỹ; tiền viện phí; tiền mua thuốc bổ, tiếp đạm, tiền bồi
Công ty đang kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng. Theo thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thì công ty phải chuyển sang kê khai và nộp thuế GTGT theo quý.Vậy công ty có phải gửi thông báo về chuyển đổi kỳ nộp thuế của Công ty cho cơ quan thuế không? Nếu có thì làm theo mẫu nào? Công ty đã nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng của
Mặt hàng cám mỳ đơn vị đang tồn trong kho là 100.000 tấn cám, thuế suất 5%. Vậy từ ngày 01/9/2014 khi xuất hoá đơn thì số hàng cám tồn kho là 100.000 tấn sẽ quy định như thế nào và có phải kê khai tính thuế nữa không?
Công ty tôi hiện nay đang thực hiện kê khai thuế theo tháng mức doanh thu 50 tỷ/năm, theo Thông tư 151 thì không được kê khai theo tháng mà phải kê khai theo quý. Vậy thủ tục chuyển đăng ký kê khai từ tháng sang quý như thế nào?
Trong tháng có phát sinh Doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế theo quy định. Sau khi đã kê khai doanh nghiệp mới kiểm tra và phát hiện có một số hóa đơn đầu vào đã kê khai bị sai mẫu số hóa đơn, số hóa đơn thì có phải kê khai nộp bổ sung không? Nếu kê khai bổ sung thì có phải nộp điều chỉnh không? Nếu điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào? Hay chỉ
Người nộp thuế có mã số thuế ký hợp đồng lao động làm tại Công ty A dưới 3 tháng không có bản cam kết mẫu số 23, tổ chức đã áp dụng tỷ lệ 10% để khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập thì có cần cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN không?
Đơn vị có một lao động hợp đồng không xác định thời hạn từ năm 2004 đến tháng 11/2013, người này chuyển công tác đến một đơn vị khác? Tháng 02/2014 đơn vị có trả lương quý IV năm 2013 và số lương phân phối lại của năm 2013? Hỏi cách tính thuế TNCN của cán bộ này tại thời điểm chi trả là theo phương pháp lũy tiến từng phần hay khấu trừ 10% khi đơn
Người nộp thuế có mã số thuế ký hợp đồng lao động làm tại Công ty A dưới 3 tháng không có bản cam kết mẫu số 23, tổ chức đã áp dụng tỷ lệ 10% để khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập thì có cần cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN không?
Với những cá nhân chuyển đơn vị công tác trước thời điểm 01/10/2013:
Tại điểm 3.1.9, Mục I, Phần B của Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định: “Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng
Tại điểm 3.1.9, Mục I, Phần B của Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định:\
"Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh
Tôi là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh đồ gia dụng. Vừa qua khi tôi làm thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh về quận khác và phải làm quyết toán thuế tại cơ quan thuế. Trong quá trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp họ không chấp nhận kê khai của công ty tôi và ấn định mức thuế buộc đơn vị tôi phải nộp là quá cao. Vậy xin hỏi việc họ ấn