Gia đình tôi có thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng từ năm 2006. Năm 2009 gia đình tôi được UBND quận cấp Giấy phép xây dựng nhà ở và đã thuê đơn vị nhận thầu xây dựng. Đầu tháng 12/2014, bố mẹ tôi lập hợp đồng tặng cho quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho tôi. Khi nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, cán bộ
Xin chào luật sư Cường Luật sư cho tôi hỏi: 1996 Bà A có mua miếng đất từ ông B, Lúc đó miếng đất này là cái ao và bà A sang lấp và xây nhà năm 1996. Mua bằng giấy tay vì đất chưa có sổ. Đến năm 1999 Bà A bán cho tôi. Tôi ở ổn định đến nay không ai tranh chấp. ( Diện tích đất là 90m2 , nhà gắn liền với đất là 50m2). Tôi được biết là cái ao
Nhà em có 1 mảnh đất 400m2 đất chưa có sổ đỏ sổ hồng đất của ông bà nội để lại nhưng chưa kịp viết di chúc thì ông ôm wa đời . mà manh đắt đỏ đó nàh em ở đã hơn 30 năm nay từ nam bộ em đã đứng ra đóng thuế từ năm 1982 đến giờ và hiện giờ giá đất có thay đổi các bác các chú ,có về tranh chấp với bố em mà bố em làm ruộng ít học nên các bác các
Em được người thân ở nước ngoài gửi tặng một kiện hàng bao gồm 3 chiếc váy, 2 lọ nước hoa, 1 hộp thực phẩm chức năng, trị giá ước tính khoảng 360 đô la Mỹ. Công ty chuyển phát nhanh gửi thông báo yêu cầu khi nhận hàng phải nộp thuế gần 2 triệu đồng. Xin cho hỏi, tại sao số hàng hóa này là quà tặng mà em lại phải nộp thuế, cách tính thuế theo
Doanh nghiệp chúng tôi mới thành lập tháng 4 năm 2014, nếu chúng tôi đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì có được nộp thuế theo phương pháp khấu trừ không?
Luật sư cho em hỏi Công ty em thay đổi vốn điều lệ từ 5 tỷ lên 16,5 tỷ ngày 09/06/2011. Vậy bây giờ công ty phải làm tờ khai thuế môn bài theo thông tư 28. Nhưng số tiền nộp thuế có phải nộp luôn trong năm 2011 không. Hay đầu năm 2012 mới phải nộp. và nếu nộp thì nộp 3.000.000đ hay chỉ nộp bổ sung thêm 1.000.000. Vì đầu năm 2011 công ty em đã nộp
Xin chào luật sư, Gia đình em có mở 1 cửa hàng sửa xe đạp, hàn xì. Gia đình em thuộc khu vực nông thôn, vừa làm ruộng vừa làm nghề phụ ( em ở Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá). Những năm trước gia đình em có đóng 100.000 tiền thuế môn bài. Nhưng từ tháng 7/2013 đội thuế của xã có thu của gia đình em 120.000 đ / tháng. Bố em có xuống xã hỏi thì
DN chúng tôi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản riêng, sử dụng hoá đơn và kê khai thuế GTGT riêng. Khi chi nhánh mua hàng của các đơn vị khác có hoá đơn đầu vào trên 20 triệu đồng được DN thanh toán tiền mua hàng cho chi nhánh từ tài khoản của DN. Vậy, hoá đơn mua vào của chi nhánh có đủ điều kiện khấu trừ
Cty chúng tôi có thỏa thuận trả lương NET, nhưng nhân viên này có tổng số tháng làm việc <12 tháng và năm 2010 này họ chỉ có thu nhập tại 1 nơi cty tôi, và có làm giấy ủy quyền quyết toán, cty chia tổng thu nhập lương GROSS cho 12 tháng để có thu nhập bình quân chịu thuế. Như vậy có đúng theo luật thuế hiện hành không?
Mẹ tôi là người phụ thuộc, tôi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mẹ tôi vào thời điểm tháng 5/2015 nhưng thực tế, tôi có nghĩa vụ nuôi dưỡng từ năm 2014. Vậy quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thì tính giảm trừ cho người phụ thuộc được xác định tại thời điểm nào?
Công ty chúng tôi có dự án đầu tư tại Đà Nẵng với thời gian xây dựng, lắp đặt nhà xưởng kéo dài hơn 2 năm. Cho tôi hỏi chi phí nhân công bảo vệ, thuê phương tiện đi lại cho các kỹ sư giám sát công trình trong thời gian thi công có được hạch toán vào chi phí kinh doanh và kết chuyển vào thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Công ty tôi có 100% vốn Việt Nam nhưng có dự định chuyển đổi sang hình thức công ty có vốn nước ngoài. Vì vậy, cho tôi hỏi DN có vốn đầu tư của nước ngoài được ưu đãi thuế như thế nào?
theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định;
e) đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng;
f) Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho;
g) Phần chi trả
Căn cứ Công văn số 130/BTC-TCT ngày 6/1/2011 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trang Quốc Bảo có hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2012, Công ty không xuất hóa đơn GTGT (hóa đơn xuất khẩu) từ năm 2011 trở về trước. Từ năm 2012 Công ty đã xuất hóa đơn xuất khẩu.
Công ty có đầy đủ hợp đồng xuất
Thuế GTGT đã kê khai khấu trừ của mặt hàng cám gia súc đã mua vào trong năm 2014, từ 01/01/2015 bán ra thuộc diện không chịu thuế GTGT, thì số thuế GTGT đã kê khai khấu trừ của hàng tồn kho đó có được hoàn không?