Kính Gửi! Chi cục thuế Bình Phước Năm 2013Công ty e có mua vật tư (hoá đơn có thuế GTGT) của một cửa hàng.Công ty e đã kê khai thuế và được khấu trừ khoản thuế đầu vào năm 2013.Cửa hàng này không được kê khai thuế GTGT đầu ra nhưng do năm 2013 cửa hàng có đến Chi cục thuế Bình Phước mua hoá đơn và được cục thuế Bình Phước bán nhầm hoá đơn có thuế
tháng 12/2013. Vậy chi phí tiền lương tháng 12/2013 có được tính trừ khi quyết toán thuế TNDN năm 2013 ko ? Kính mong các anh giải đáp giúp Xin chân thành cảm ơn !
Xin chào cơ quan thuế - Cho tôi hỏi nội dung như sau: Doanh nghiệp là: DNTN Xăng Dầu Quyết định kiểm tra của cơ quan thuế về quyết toán thuế là 2 năm 2009 và năm 2010. thời điểm kiểm tra là tháng 06/2014. + Đoàn kiểm tra phát hiên ra hoá đơn bán hàng của DN ngày 31/12/2010 không có kê khai trên tờ khai của tháng 12 năm2010, và không có tờ khai bổ
Kính gửi cục thuế Bình Phước! Theo tôi được biết thời hạn nộp BCTC, quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2013 là ngày 30/03/2014. Nhưng đúng vào ngày chủ nhật, vậy có được tính bù qua ngày thứ 2 hay ko? Xin cục thuế hướng dẫn để đơn vị tôi biết rõ và thực hiện đúng. Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan!
Trường hợp công ty tôi cũng giống câu hỏi 337, nhưng tôi không rõ là khi hoàn lại tiền nộp thừa (do bên Kho bạc trích 2%) thì cơ quan thuế có phải kiểm tra hồ sơ kế toán của công ty rồi mới được hoàn không? Ngoài ra nếu công ty tôi muốn cấn trừ với các loại thuế khác như Thuế Môn bài, TNDN có được ko? Rất mong được quý cơ quan giải đáp. Tôi xin
Công ty tôi năm 2012 doanh thu dưới 20 tỷ. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi khi quyết toán thuế năm 2013 thì công ty tôi có được áp dụng thuế suất 20% không? Với doanh thu công ty tôi năm 2013 trên 20 tỷ. Mong Cục Thuế trả lời giúp công ty.
Đơn vị chúng tôi thực hiện nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ. Thực hiện chế độ kế toán theo QĐ 48, xin hỏi như sau. 1/ Về quyết toán thuế TNDN năm 2013. 6 tháng đầu năm 2013, DN chịu thuế suất 25%, 6 tháng cuối năm chịu thuế suất 20%. Vậy tôi phải quyết toán trên tờ khai thuế TNDN như thế nào? 2/ Về quyết toán thuế TNCN năm 2013. 6 tháng đầu năm 2013
Chào các anh chị: Công ty tôi có vấn đề cần sự tham khảo ý kiến của cục thuế: Cụ thể là theo Thông tư 141 thì công ty tôi có Doanh thu năm 2012 là dưới 20 tỷ, cho thấy công ty hiện tại đủ điều kiện áp dụng thuế suất TNDN 20%. nhưng vào năm 2013 Doanh Thu của Công Ty vượt quá 20 tỷ và khi làm quyết toán thuế TNDN năm 2013 Doanh Thu có được áp
Em làm kế toán tại Công ty thuộc Chi cục thuế huyện Bù Gia Mập Quản lý. Công ty em thành lập từ tháng 7 năm 2010 thuộc đối tượng Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 124
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước, xin quý chi cục hướng dẫn tôi một số vấn đề về thuế như sau: Tháng 07/2013 đơn vị chúng tôi vừa mới quyết toán thuế và bị truy thu thuế GTGT và TNDN cụ thể như sau: Thuế GTGT: 743.163.389đ, thuế TNDN: 91.205.239đ. Hiện số thuế trên đơn vị chúng tôi đã nộp đầy đủ. Do đó đối với hóa đơn GTGT xuất ra cho các công
được hưởng ưu đãi thuế mà chỉ tự xác nhận DN được ưu đãi thuế TNDN và tự quyết toán cuối năm là đúng hay sai? nếu sai thì giờ phải làm tế nào để công ty mới chuyển đổi ln được hưởng ưu ãi thuế TNDN? Trân trọng cảm ơn!
Cho tôi hỏi có thông tư, nghị quyết nào gia hạn nộp thuế TNDN năm 2012 không ? tôi vừa quyết toán thuế TNDN xong (phải nộp thêm), nhưng tôi không biết có được gia hạn không ?
nay đơn vị kê khai và đưa vào chi phí. và đăng ký phương pháp trích KHTSCĐ, mặc dù TSCĐ đưa vào sử dụng từ 2010. Vậy xin hỏi cơ quan thuế, nay đơn vị em có thể khai bổ sung và đăng ký trích khấu hao từ thời điểm bây giờ có được không? và tính vào chi phí từ thời điểm nào? Khi cơ quan thuế quyết toán đơn vị có bị phạt không? Em xin cảm ơn!
Công ty của tôi vừa qua có thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2009, 2010 với cơ quan thuế.cho tôi hỏi Đối với khoản tiền lương chi trả cho Phó giám đốc công ty TNHH MTV có được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN?
Giờ em đang làm tại một cty bất động sản về mảng cho thuê nhà đất, em muốn hỏi là khi thuê 1 căn nhà thì cần đóng những thuế gì? Và đóng như thế nào,theo em biết thì có 3 loại thuế 1 Thuế: Môn bài 2 Thuế: VAT (GTGT) 3 Thuế thu nhập cá nhân Thuế thì em biết chút ít, nhưng ý em hỏi ở đây là khi cho thuê hoặc đi thuê thì phải đóng phần
& các dịch vụ đi kèm. Vì DN làm phần mềm được miễn giảm thuế TNDN nên phải hạch toán phần miễn thuế và phần nộp thuế riêng. Tuy nhiên, trong năm 2008 không phát sinh hóa đơn về phầm mềm miễn thuế , chỉ phát sinh các hóa đơn dịch vụ chịu thuế VAT 10% nên kế toán của cty tôi làm hạch toán chung. Tháng 8-2009 cty tôi phát sinh hóa đơn miễn thuế. Vậy tôi
năm 2008, 2009 công ty em có bán số hàng hóa đó, có xuất hóa đơn và đóng thuế đầy đủ. Vậy cho em hỏi, nếu khi quyết toán thuế, số hàng hóa góp vốn đó có được coi là chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Mong câu trả lời của Luật sư! Em xin chân thành cảm ơn! Chúc Luật sư và gia đình niềm vui và sức khỏe!