Ngày 25/9/2014 chúng tôi nhận được thông báo v/v đơn giá thuê đất thuê mặt nước ổn định 5 năm từ 09/8/2014-10/8/2019. Đồng thời năm 2015 chúng tôi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty so với năm ký hợp đồng thuê đất. Cho tôi hỏi, chúng tôi muốn ký lại Hợp đồng thuê đất (hoặc PL hợp đồng) thì thủ tục này là ntn?
khoản chi phí này được hạch toán vào khoản chi phí nào? 2. Theo điểm c khoản 2 điều 21 thông tư 151/2014/TT-BTC(sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 điều 31 thông tư 156/2013/TT-BTC) thì người nộp thuế được gia hạn số tiền nộp thuế, nếu chủ đầu tư chưa thanh toán hết số tiền còn lại cho người nộp thuế khi công trình đã hoàn thành, bàn giao, vậy anh chị cho
chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, nếu có, trong trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp.
d) Không được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường
Mua sắm 2 máy điều hòa hết 29 triệu, chi phí lắp đặt, ổ cắm điện, dây điện hết 3 triệu, tổng tiền thanh toán đã chuyển khoản ngân hàng là 32 triệu. Xin hỏi cục thuế đây là tài sản hay công cụ dụng và nên phân bổ bao lâu? Em cảm ơn!
Chào quý Cục! CTy em ở Tp.HCM có hoạt động thi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện trên địa bàn tình, cho cty tôi hỏi một số vấn đề sau: 1, khoản tiền Chủ đầu rư ( CCĐT ) tạm ứng ban đâu sau khi ký hợp đồng có cần ghi nhận doanh thu để nộp thuế ngoại tỉnh, vãng lai không? 2, khoản tiền CĐT tạm ứng lần 2 khi tập kết đủ vật tư ( chưa thi công
với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước”.
Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi.
- Trường hợp đơn vị bạn tổ chức nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn ca, ăn trưa cho nhân viên thì
Xin hỏi Cục thuế? Dịch vụ công cộng Công ty Tôi ký hợp đồng với một đơn vị Nhà nước là hoạt động không chịu thuế GTGT. Vì một lý do khách quan Công ty Tôi không thực hiện được mà phải ký giao lại cho một đơn vị khác thực hiện thay cũng bằng đúng giá trị đó. Xin hỏi Cục thuế, khi giao lại thì dịch vụ này có phải chịu thuế GTGT không?
hoá đơn mới vào tháng 11. Thì hoá đơn vào tháng 11 đó có được kê khai thuế hay không? ( vì ngày hoá đơn không trùng với ngày giao hàng hoá ) Theo điều 20 thông tư 39 về xử lý đối với hoá đơn đã lập: khoản 2 trường hợp người bán và người mua chưa kê khai thuế thì thu hồi và xuất lại hoá đơn, khoản 3 trường hợp người bán và người mua đã kê khai thuế
Cục thuế tỉnh Bình Phước cho Doanh Nghiệp hỏi hai vấn đề sau: thứ nhất: Về xác định nguyên giá TSCĐ. DN nhập máy móc về tạo tài sản cố định và có phát sinh thuế nhập khẫu, nhưng phần thuế nhập khẫu này DN đã đưa thẳng vào chi phí,việc DN đã hạch toán thẳng vào chi phí có sai nguyên tắc không? hướng xử lý như thế nào? Thứ hai: Máy móc nhập Khẩu về
Hiện tôi đang mở shop áo quần có GPKD đầy đủ nay tôi muốn làm hoá đơn bán hàng để xuất hoá đơn đỏ cho khách hàng thì phai làm ntn? Đơn vị chi cục thuế gần nhất ở xã lộc hiệp huyện lộc ninh bình phước lad ở đâu, và phải mất bao nhiu tiền để làm hoá đơn bán hàng đó
Kính gửi : Cục thuế Bình Phước công ty chúng tôi đang hoạt động theo hình thức Công ty TNHH 2 thành viên trở lên . Nay công ty muốn chuyển đổi thành Công ty Cổ phần ( Không thay đổi chủ sở hữu ), khi đăng ký lại tài sản cố định có phải nộp phí trước bạ không . Xin chân thành càm ơn !
Tháng 6 năm 2014, công ty tôi nhận được thông báo ( gọi điện thoại) ngưng sử dụng hóa đơn GTGT, vì còn nợ tiền thuế nhưng không có văn bản hay quyết định gửi đến. Tháng 8/2014, tôi có xuất hóa đơn bán ra và kê khai thuế quý 3, nhưng khi nộp thì cán bộ thuế không nhận,tôi có hỏi vì sao thì được giải thích là công ty nằm trong sách sách nợ thuế
Xin chào cục thuế bình phước. Công ty tôi kinh doanh vận tải hàng hóa, cho công ty tôi xin hỏi: khi công ty tôi vận chuyển hàng hóa cho khách hàng khi đi qua trạm thu phí, hóa đơn thu phí là giá đã có thuế giá trị gia tăng. vậy xin hỏi cục thuế là khi khai trên hồ sơ khai thuế 01/GTGT Công ty tôi khai phí qua
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra
Trong T12/2013 tôi có xuất hoá đơn GTGT nhưng không giao cho khách hàng, đến T10/2014 phát hiện ra nên khách hàng yêu cầu xuát hóa đơn mới để được khấu trừ thuế. Trong T10/2014 tôi đã xuát hoá đơn mới thay thế (tiền hàng, tiền thuế không đổi). Vậy xin hỏi trong T10/2014 tôi có cần kê khai tờ hoá đơn đó không: 1.Nếu kê khai thì có cần phải làm KHBS
Theo thông tư 151/2014 hướng dẫn nghị định số 91/2014 về thuế thu nhập doanh nghiệp.Tại điều 1 khoản 2.31 điều 4 " Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia